有価証券報告書-第73期(2024/01/01-2024/12/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(注)当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度に係る数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 棚卸資産評価損 | 314,634千円 | 292,597千円 |
| 賞与引当金 | 173,433千円 | 181,572千円 |
| 未払事業税 | 89,532千円 | 78,409千円 |
| 棚卸資産未実現利益 | 1,253,186千円 | 1,276,558千円 |
| 長期未払金 | 41,114千円 | 41,114千円 |
| 退職給付に係る負債 | 12,123千円 | -千円 |
| 関係会社株式評価損 | -千円 | 1,606千円 |
| 投資有価証券評価損 | 120,681千円 | 120,681千円 |
| 貸倒引当金 | 2,089千円 | 4,010千円 |
| 減価償却費超過額 | 3,759千円 | 3,650千円 |
| その他 | 677,481千円 | 816,530千円 |
| 繰延税金資産合計 | 2,688,036千円 | 2,816,733千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 減価償却費 | 273,007千円 | 65,030千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 705,500千円 | 838,823千円 |
| 無形固定資産時価評価差額 | 4,640,568千円 | 4,617,359千円 |
| 棚卸資産時価評価差額 | 4,871千円 | -千円 |
| 海外関係会社未分配利益 | 898,193千円 | 988,117千円 |
| その他 | 392,919千円 | 865,495千円 |
| 繰延税金負債合計 | 6,915,060千円 | 7,374,827千円 |
| 繰延税金資産又は負債(△)の純額 | △4,227,024千円 | △4,558,093千円 |
(注)当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度に係る数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.5% | 30.5% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1% | 0.3% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.0% | △0.0% |
| 試験研究費税額控除 | △0.8% | △1.3% |
| 連結子会社の税率差異 | △0.8% | △0.9% |
| のれん償却費 | 0.6% | 3.7% |
| のれんに関する減損損失 | - | 2.9% |
| 段階取得に係る差益 | △12.2% | - |
| 海外関係会社未分配利益 | 2.9% | 1.1% |
| その他 | 0.4% | 0.9% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 20.7% | 37.2% |