有価証券報告書-第57期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年2月28日) | 当連結会計年度 (2019年2月28日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税 | 97百万円 | 85百万円 | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 149 | 153 | |
| 確定拠出年金制度への資産未移換額 | 194 | - | |
| その他 | 149 | 166 | |
| 小計 | 591 | 404 | |
| 評価性引当額 | △68 | △80 | |
| 繰延税金資産合計 | 523 | 323 | |
| 繰延税金資産の純額 | 523 | 323 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 退職給付に係る負債 | 28 | 43 | |
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 787 | 845 | |
| 金銭債権評定損 | 44 | 44 | |
| 固定資産評価損 | 522 | 521 | |
| 資産除去債務 | 457 | 472 | |
| 減損損失 | 869 | 886 | |
| 繰越欠損金 | 703 | 686 | |
| その他 | 37 | 47 | |
| 小計 | 3,451 | 3,547 | |
| 評価性引当額 | △1,342 | △1,336 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,109 | 2,210 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 133 | 132 | |
| 負債調整勘定 | 1 | - | |
| その他 | 0 | 1 | |
| 繰延税金負債合計 | 134 | 133 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,974 | 2,077 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年2月28日) | 当連結会計年度 (2019年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 30.2% | 30.2% | |
| (調整) | |||
| 税率変更による影響 | - | 0.2 | |
| 交際費等永久に損金算入されない項目 | 1.5 | 1.4 | |
| 住民税均等割 | 3.4 | 4.0 | |
| 在外連結子会社との税率差異 | 0.7 | 0.6 | |
| 評価性引当額の増減 | 3.7 | 1.3 | |
| のれん償却額等 | 0.7 | 0.6 | |
| その他 | △1.2 | 2.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.0 | 40.8 |