有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 15:28
【資料】
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【項目】
133項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金298百万円306百万円
未払事業税12699
貸倒引当金66
有形固定資産2,2852,305
減損損失累計額656646
資産除去債務246251
投資有価証券193193
関係会社出資金-54
その他298291
繰延税金資産小計4,1124,155
評価性引当額△507△562
繰延税金資産合計3,6043,593
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△119△121
前払年金費用△123△105
固定資産圧縮積立金△98△96
その他有価証券評価差額金△1,114△1,090
保険差益積立金△8△7
繰延税金負債合計△1,464△1,420
繰延税金資産の純額2,1392,172

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異原因
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
住民税均等割3.24.0
交際費等0.40.3
評価性引当額の増減△1.20.8
その他△0.1△0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率32.835.6