有価証券報告書-第49期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/28 16:39
【資料】
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【項目】
139項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2022年3月31日)
当事業年度
(2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金354百万円387百万円
未払事業税20888
貸倒引当金44
有形固定資産2,3092,297
減損損失累計額654559
資産除去債務260262
投資有価証券193193
関係会社出資金7575
その他242272
繰延税金資産小計4,3034,142
評価性引当額△583△585
繰延税金資産合計3,7193,557
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△127△129
前払年金費用△143△210
固定資産圧縮積立金△95△94
その他有価証券評価差額金△726△653
保険差益積立金△6△6
繰延税金負債合計△1,101△1,094
繰延税金資産の純額2,6182,462

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異原因
前事業年度
(2022年3月31日)
当事業年度
(2023年3月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
住民税均等割1.92.8
交際費等0.20.5
評価性引当額の増加0.10.0
人材確保等促進税制△0.1-
収用特別控除△0.1-
賃上げ促進税制税額控除-△4.2
その他△0.3△0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率32.229.0