有価証券報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)評価性引当額が100百万円増加しております。主な内容は、関係会社株式に係る評価性引当額176百万円の増加及び投資有価証券に係る評価性引当額69百万円の減少によるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 賞与引当金 | 10百万円 | 7百万円 |
| 貸倒引当金 | 22百万円 | 16百万円 |
| 未払事業税 | 34百万円 | 4百万円 |
| 預り金 | 1百万円 | 0百万円 |
| 減損損失 | 12百万円 | 12百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 79百万円 | 9百万円 |
| 関係会社株式 | 216百万円 | 387百万円 |
| その他 | 30百万円 | 34百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 408百万円 | 473百万円 |
| 評価性引当額 | △329百万円 | △429百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 78百万円 | 43百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| その他有価証券評価差額金 | △631百万円 | △340百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △631百万円 | △340百万円 |
| 差引:繰延税金資産(△:繰延税金負債)の純額 | △553百万円 | △297百万円 |
(注)評価性引当額が100百万円増加しております。主な内容は、関係会社株式に係る評価性引当額176百万円の増加及び投資有価証券に係る評価性引当額69百万円の減少によるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1% | 0.2% |
| 組織再編による影響額 | △2.7% | △0.2% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △11.8% | △21.5% |
| 住民税均等割等 | 0.1% | 0.1% |
| 評価性引当額の増減 | △1.3% | △0.2% |
| その他 | △0.2% | 0.6% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 14.8% | 9.6% |
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。