有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が201,263千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金が増加したこ
とによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限の金額
前事業年度(2022年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2023年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異発生原因の主な内訳
(注)前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 減損損失 | 143,634千円 | 146,100千円 |
| 資産除去債務 | 108,701千円 | 111,553千円 |
| 税務上の繰越欠損金(注2) | 687,300千円 | 891,410千円 |
| 未払事業税 | 3,973千円 | ― |
| 未払法定福利費 | 1,277千円 | 1,470千円 |
| 賞与引当金 | 8,388千円 | 9,515千円 |
| 株主優待引当金 | 7,281千円 | 8,484千円 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 1,605千円 | 402千円 |
| 一括償却資産 | 1,722千円 | 1,153千円 |
| 繰延資産償却額 | 4,584千円 | 2,768千円 |
| 投資有価証券評価損 | 4,843千円 | 5,447千円 |
| その他 | 1,348千円 | 1,170千円 |
| 繰延税金資産小計 | 974,660千円 | 1,179,477千円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2) | △687,300千円 | △891,410千円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △287,360千円 | △284,512千円 |
| 評価性引当額小計(注1) | △974,660千円 | △1,175,923千円 |
| 繰延税金資産合計 | ― | 3,554千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 未収事業税 | ― | 3,554千円 |
| 資産除去債務に関連する有形固定資産 | 3,548千円 | 2,293千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 6,072千円 | 5,761千円 |
| 繰延税金負債合計 | 9,620千円 | 11,608千円 |
| 繰延税金資産の純額(△は負債) | △9,620千円 | △8,054千円 |
(注)1.評価性引当額が201,263千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金が増加したこ
とによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限の金額
前事業年度(2022年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | ― | ― | ― | 49,007 | 130,491 | 507,802 | 687,300千円 |
| 評価性引当額 | ― | ― | ― | △49,007 | △130,491 | △507,802 | △687,300千円 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2023年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | ― | ― | 55,121 | 146,770 | ― | 689,518 | 891,410千円 |
| 評価性引当額 | ― | ― | △55,121 | △146,770 | ― | △689,518 | △891,410千円 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異発生原因の主な内訳
(注)前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。