有価証券報告書-第52期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/12/25 10:16
【資料】
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【項目】
109項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年9月30日)
当連結会計年度
(平成30年9月30日)
繰延税金資産
ソフトウエア制作費等2,139百万円2,268百万円
賞与引当金938978
退職給付に係る負債528643
退職給付信託1,1971,195
未払役員退職慰労金1818
未払事業税108112
投資有価証券評価損136154
賞与引当金に対応する法定福利費138145
資産除去債務107110
減損損失116116
その他205243
小計5,6365,988
評価性引当額△319△349
繰延税金資産合計5,3175,638
繰延税金負債
還付事業税26-
資産除去債務に対応する除去費用2626
その他有価証券評価差額金264399
その他00
繰延税金負債合計317426
繰延税金資産の純額5,0005,211

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成29年9月30日)
当連結会計年度
(平成30年9月30日)
流動資産-繰延税金資産2,046百万円2,213百万円
固定資産-繰延税金資産2,9532,998

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年9月30日)
当連結会計年度
(平成30年9月30日)
法定実効税率30.7%30.7%
(調整)
住民税均等割0.80.8
交際費等の永久に損金に算入されない項目1.30.7
所得拡大促進税制による税額控除△2.5△2.6
その他0.00.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率30.430.2

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