半期報告書-第44期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2024/11/11 16:00
【資料】
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【項目】
32項目
(1) 財政状態及び経営成績の状況
① 経営成績の分析
当中間連結会計期間における日本経済は、物価上昇等の影響に引き続き留意が必要なものの、各種政策の効果もあり、緩やかな回復基調となりました。
このような状況下において、当社グループは、高機能で付加価値の高い商品・サービスを提供することにこだわり、既存ビジネスによる安定した収益を基盤としつつ、個人向け・法人向けともに売上高の拡大に向けた提案力の強化や、新たな収益の柱となる新商品・サービスの企画、開発に取り組んでまいりました。
以上の結果、当中間連結会計期間における売上高は220億95百万円(前年同期比5.3%増)、営業利益は98億7百万円(前年同期比3.1%増)、経常利益は97億33百万円(前年同期比0.5%減)、親会社株主に帰属する中間純利益は66億14百万円(前年同期比1.0%増)となりました。
当社はソフトウエア関連事業の単一セグメントでありますが、個人向け・法人向けに分類すると、個人向け事業の売上高は154億39百万円(前年同期比5.1%増)、法人向け事業は66億55百万円(前年同期比5.6%増)となりました。
また、サブスクリプション方式で商品・サービスを提供している事業によるストックビジネスの売上高は166億69百万円(前年同期比8.2%増)、全社売上高に占める割合は75.4%となりました。
② 財政状態の分析
(資産)
資産合計は、前連結会計年度末比93億3百万円増加の1,184億3百万円となりました。これは現金及び預金が42億70百万円、有価証券が50億円増加したことが主な要因です。
(負債)
負債合計は、前連結会計年度末比33億89百万円増加の184億86百万円となりました。これは前受収益が37億34百万円、未払法人税等が4億77百万円増加したこと、未払金が10億98百万円減少したことが主な要因です。
(純資産)
純資産合計は、前連結会計年度末比59億13百万円増加の999億17百万円となりました。これは利益剰余金が59億72百万円増加したことが主な要因です。
(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ192億78百万円増加し、933億44百万円となりました。なお、当中間連結会計期間における各活動によるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加額は、113億56百万円となりました。税金等調整前中間純利益97億33百万円、前受収益の増加額37億24百万円、法人税等の支払額27億66百万円が主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の増加額は、87億11百万円となりました。短期的な資金運用を目的とした定期預金の払戻による収入100億39百万円、新商品・サービスのソフトウエア開発に伴う無形固定資産の取得による支出13億20百万円が主な要因です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少額は、6億41百万円となりました。配当金の支払額6億41百万円が主な要因です。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、3億51百万円であります。
なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

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