有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 12:31
【資料】
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【項目】
79項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)

(繰延税金資産)
貸倒引当金5,938千円5,620千円
減価償却費超過額945千円815千円
関係会社株式評価損3,359千円3,359千円
賞与引当金9,844千円10,383千円
繰越欠損金133,593千円68,358千円
その他4,783千円5,667千円
繰延税金資産小計158,463千円94,205千円
評価性引当額△130,584千円△55,865千円
繰延税金資産合計27,879千円38,339千円
繰延税金負債との相殺-千円-千円
繰延税金資産の純額27,879千円38,339千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率33.80%33.80%
(調整)
役員報酬損金不算入の影響0.11%1.16%
株式報酬費用損金不算入の影響13.08%11.51%
繰越欠損金の期限切れによる影響-%64.32%
評価性引当額の増減による影響△107.73%△128.81%
住民税均等割等0.43%0.34%
その他0.16%0.10%
税効果会計適用後の法人税等の負担率△60.15%△17.58%

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