四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

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2021/11/09 9:40
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37項目
文中の将来に関する事項は、当第2四半期連結累計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
①外部環境
当第2四半期連結累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言の再延長による影響を受ける一方で、ワクチン普及や、新規感染者の減少等による経済活動の再開への期待が交錯する状況で推移しました。
②ICT環境
当社グループ(当社及び連結子会社)が属するICT市場の状況としては、2021年10月1日公表の日銀短観(9月調査)における2021年度ソフトウェア投資計画(全産業+金融機関)が、前年比15.1%増の高水準となるなど、企業のICT投資意欲は高いことが伺えます。
市場及び顧客においては、企業競争力につながるICT投資として、デジタル・データを「企業変革」や「新ビジネス・新サービスの創出」に活用する取り組みが、官民問わず、本格化しています。また、持続可能な社会の実現(SDGsの達成)に向け、「環境」「エネルギー」「自然災害」「ワークスタイル」など、あらゆる分野で、ICTによる変革が進展しています。
特に、当社が注力する社会インフラ・先進インダストリーの各市場においては、先ず、社会インフラ領域のエネルギー分野では、脱炭素、エネルギー効率化、スマートグリッド、保安点検のICT化、自然災害対応(レジリエンス)、老朽化対応など、数多くのテーマがあります。
次に、先進インダストリー領域では、「労働人口減少」「効率化」「働き方改革」などを実現するAI(Artificial Intelligence:人工知能)やIoT(Internet of Things:モノのインターネット)を活用したICT投資を模索する動きが見られます。
これに加え、政府や地方自治体での「行政のデジタル化」や、各企業・公共団体での「DX:デジタル・トランスフォーメーション」への取り組みが加速している他、サイバー・セキュリティ対策や、ニューノーマル時代に対応した「新たなICTソリューション」など、幅広い分野でICT投資需要が増加しています。
③事業環境と、第2四半期連結累計期間の業績
当第2四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の延長等により、顧客において、ICT投資の実施判断に影響が生じました。
これにより、当社が注力する社会インフラ関連の大型案件(電力・ガス)の一部において、ICTシステム開発のプロジェクト開始が遅延し、当第2四半期連結会計期間以降に見送られたことから、これらプロジェクトによる収益貢献が期ずれしました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は6,288百万円(前年同期は6,790百万円)となりました。
利益面では、減収影響を踏まえ各種費用の内容・実施時期の精査に努める一方、コロナ禍における新入社員研修の更なる充実化や、関西支社におけるデジタル・イノベーション・ラボの設置、DX人材育成等、持続的成長に繋がる投資を推進しました。
この結果、営業利益は608百万円(前年同期は688百万円)となりました。
④第2四半期連結累計期間の事業別業績
ⅰ)社会インフラ事業
社会インフラ事業における分野別の状況は次の通りであります。
エネルギー分野(電力・ガス関連)では、事業再編や、自由化後のシステム更新需要などに継続して取り組みましたが、コロナ禍の影響による、ICT投資の実施判断への影響や、DX対応強化に伴う仕様決定の遅延により、プロジェクト開始が当第2四半期連結会計期間以降に見送られ、収益貢献が第3四半期連結会計期間以降に期ずれしたことにより、減少しました。
公共分野(防災等)や、交通・運輸分野(道路・鉄道、航空・宇宙等)では、国土強靭化につながる防災関連への対応を強化したことに加え、宇宙関連が計画通りに推移し、鉄道関連では第3四半期連結会計期間以降のプロジェクト開始に向けた準備に取り掛かりました。
通信・ネットワーク分野(次世代通信5G等の通信関連)では、5Gを中心とした基地局関連が拡大しました。
その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、3,850百万円(前年同期は4,255百万円)となりました。
ⅱ)先進インダストリー事業
先進インダストリー事業における分野別の状況は次の通りであります。
制御システム分野(次世代自動車、産業機器、設備機器、医療機器等)では、次世代自動車(先進EVや、自動運転)が堅調に推移しましたが、メディカル関連やオフィス機器関連(複合機)が減少しました。
基盤システム分野(キャッシュレス・決済やクレジットカード・システムを中心とした基盤系システムや、業務システム関連)では、旅行関連が減少しましたが、次世代決済・カード関連や業務システム関連が拡大しました。
ソリューション分野では、「テレワーク・ソリューション:セキュア・ラップトップ」が兵庫県・芦屋市で採用されたことや、「GISソリューション:地理情報システム」、次世代スマートメータ関連、近距離無線関連等での対応に注力しました。
その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、2,377百万円(前年同期は2,534百万円)となりました。
⑤新・中期経営計画に基づく、事業進捗
ⅰ)新・中期経営計画
当社は、創業から半世紀を迎える2026年3月期を節目として「ビジョン」、並びに「新・中期3ヵ年計画(2022年3月期~2024年3月期)」を策定しました。
この概要は次の通りです。
◆スローガン
「 イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ 」
◆Vision2026
2026年3月期 ビジョン: 売上高 200億円、営業利益率 10%以上
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◆エネルギーICT戦略(電力・ガス:最重要市場)
エネルギー分野(電力・ガス)では、カーボンニュートラル、エネルギー効率化、スマートグリッド、保安点検のICT化、自然災害対応(レジリエンス)、老朽化対応など、ICT投資需要は非常に旺盛であり、この分野を最重要市場と定め、事業基盤の拡大を図ります。
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※新・中期経営計画に関する詳細は、当社ウェブサイトよりご参照ください。
「新・中期経営計画」 の策定に関するお知らせ(2021年5月11日付)
URL:https://ssl4.eir-parts.net/doc/3837/tdnet/1963749/00.pdf
ⅱ)新・中期経営計画に基づく重点施策進捗
当第2四半期連結累計期間において取り組んだ重点施策は以下の通りです。
新たな価値の創造・提供への挑戦としては、先ず、フランスを拠点に、世界100カ国以上でデジタル・トランスフォーメーション事業を展開する「シュナイダーエレクトリック ホールディングス株式会社」と、日本初となるSIパートナ契約を締結しました。今後、既存システムの改造から、新規・大型システムの受注まで、あらゆる規模のシステムに最適なDX・IoT提案を加速させてまいります。
次に、前連結会計年度より実証実験に取り組んできたテレワーク・ソリューション「セキュア・ラップトップ」が、兵庫県・芦屋市役所にて正式採用され、この10月より運用開始しました。並行して、全国自治体での採用に向けた提案活動や実証実験に取り組んでおります。
続いて、より高度なセキュリティ・機密情報保護が要求されるビジネス・ニーズにお応えする新ソリューション「セキュア・iソレーション」の開発に継続して取り組みました。
エネルギー分野(電力・ガス)での全国対応力強化に向け、中部地方を中心に事業展開するSYSホールディングス株式会社(東証ジャスダック上場)と業務提携契約の締結準備を行いました。
プロモーション活動として、当社が戦略的に推進する「IoT」「地図情報」「セキュリティ」を活用した「5つのソリューション(製造・エネルギー・防災・自治体・医療)」をご体感いただくと同時に、最先端企業や学術機関・大学との連携によるオープン・イノベーションの実現拠点を目指す「デジタル・イノベーション・ラボ」を関西支社にオープンしました(国内2拠点目)。さらに、当社が創業以来培ってきた「ICTシステム開発(社会インフラ・先進インダストリー)」「ソリューション」「プロフェッショナル・テクノロジー」の顧客提案を一層強化するため、ウェブサイト・リニューアルに着手しました。
競争優位の発揮としては、研究開発活動として、「国立研究開発法人 産業技術総合研究所」と共に、「AIの品質ガイドライン」策定プロジェクト、及び「AIの品質評価プラットフォーム」開発プロジェクトに継続して取り組みました。
産学連携への取り組みとして、産学官連携の研究・交流拠点として「IoTセキュリティ研究コンソーシアム」を、「立命館大学」と共同で設置しました。また、立命館大学とは「次世代IoT機器向け、組み込み『マルチコア制御システム』」に関する共同研究にも継続して取り組んでおります。加えて、慶應義塾大学(GIS:地理情報システム)や早稲田大学(EMS:エネルギー・マネジメント・システム)、千葉大学(教育用AI・VR:Virtual Reality)等との共同研究に継続して取り組みました。さらに、宇宙・航空領域での人材育成・共同研究の開始準備に取り掛かりました。
研究開発活動による技術力強化の成果として、独自技術の特許化に注力しており、セキュリティ関連(14件目)、及び、位置検知関連(15件目)で特許を取得しました。
品質力やプロジェクト・マネジメント力の強化として、プロジェクト管理の国際標準資格であるPMP(Project Management Professional)資格取得者の増員に継続して取り組みました。
増加する開発需要への対応として、社会インフラ関連プロジェクトでの対応力強化を目的に、東京本社でのオフィスの増床・プロジェクトルームの増設準備に継続して取り組みました。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止と、「安心」「安全」の確保に向け、グループ全従業員を対象としたワクチン接種の支援を行っております。
ⅲ)財政状態
当第2四半期連結会計期間末の財政状態は、次の通りであります。
「流動資産」は、5,241百万円となり、前連結会計年度末と比べ248百万円減少しました。
主な変動要因としては、現金及び預金が423百万円増加した一方で、受取手形、売掛金及び契約資産が793百万円減少したこと等によります。
「固定資産」は、2,655百万円となり、前連結会計年度末と比べ3百万円増加しました。
主な変動要因としては、有形固定資産が15百万円、投資有価証券が20百万円増加した一方、無形固定資産が25百万円減少したこと等によります。
これにより、資産合計は7,897百万円となり、前連結会計年度末と比べ244百万円減少しました。
「流動負債」は、1,460百万円となり、前連結会計年度末と比べ568百万円減少しました。
主な変動要因としては、買掛金が41百万円、1年内返済予定の長期借入金が87百万円、未払金が204百万円、未払法人税等が71百万円、未払消費税等が92百万円減少したこと等によるものであります。
「固定負債」は、786百万円となり、前連結会計年度末と比べ5百万円増加しました。
主な変動要因は、退職給付に係る負債が5百万円増加したことによるものであります。
これにより、負債合計は、2,246百万円となり、前連結会計年度末と比べ563百万円減少しました。
「純資産」は、5,650百万円となり、前連結会計年度末と比べ319百万円増加しました。
主な変動要因は、利益剰余金が261百万円減少したこと等によります。
以上の結果、「自己資本比率」は、70.0%となり前連結会計年度末と比べ6.0ポイント増加しました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」の残高は、2,099百万円(前年同期は1,935百万円)となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
増加の主な要因としましては税金等調整前四半期純利益635百万円、売上債権の減少697百万円等がありました。
減少の主な要因としましては、未払金の減少188百万円、法人税等の支払額269百万円等がありました。
以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローは720百万円の収入(前年同期は194百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
減少の主な要因としましては有形固定資産の取得による支出29百万円等により投資活動によるキャッシュ・フローは54百万円の支出(前年同期は1百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
減少の主な要因としましては長期借入金の返済による支出87百万円、配当金の支払いによる176百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは242百万円の支出(前年同期は237百万円の支出)となりました。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前連結会計年度末の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当第2四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。
(7)研究開発活動
当社の社名である「アドソル」とは、「Advanced Solution(アドバンスト・ソリューション)」を意味し、「イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ」を、スローガンとして掲げております。
国内外の大学・研究機関との共同研究や他企業との連携に加え、先端IT研究所や、米国サンノゼ・シリコンバレーの100%子会社:アドソル日進サンノゼR&Dセンタを通じて、「DX」「IoT」「AI」「セキュリティ」などの最先端技術を駆使し、持続可能な社会と豊かな社会の発展に寄与する革新的なキーテクノロジーの融合(セキュリティ・地図情報・IoT)による、Valueソリューションの創造と、強化・拡充が、研究開発活動の基本的な方針です。
加えて、ローコードやノーコードなどの高速開発技術を活用した当社グループ独自の開発モデルや、多様化する
開発スタイルに適応した新たなインテグレーション・サービスの研究開発に取り組んでいます。
尚、当社グループにおける研究開発活動は、個別の事業セグメントに特化するものではなく、事業横断的に適用
可能であるため、セグメント別に分計はしていません。
当第2四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、71百万円であります。
尚、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

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