訂正有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
| (繰延税金資産) | |||
| 賞与引当金 | 139百万円 | 141百万円 | |
| 退職給付に係る負債 | 159 | 30 | |
| 貸倒引当金 | 53 | 6 | |
| 販売用不動産等評価損 | 289 | 287 | |
| 工事未払金 | 133 | 315 | |
| 減損損失 | 1,449 | 1,444 | |
| 繰越欠損金 | 523 | 25 | |
| その他 | 492 | 429 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,241 | 2,681 | |
| 評価性引当額 | △2,983 | △2,132 | |
| 繰延税金資産合計 | 258 | 549 | |
| (繰延税金負債) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △351 | △461 | |
| 在外子会社の留保利益 | △402 | △400 | |
| その他 | △18 | △8 | |
| 繰延税金負債合計 | △772 | △869 | |
| 繰延税金資産(負債△)の純額 | △514 | △320 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.9% | 30.9% | |
| (調整) | |||
| 永久に損金に算入されない項目 | 1.2 | 0.7 | |
| 在外連結子会社の税率差異 | △4.6 | △2.4 | |
| 在外連結子会社の留保利益 | 0.7 | △0.1 | |
| 住民税均等割等 | 0.6 | 0.8 | |
| 過年度法人税等戻入額 | △0.8 | △0.6 | |
| 税率変更による繰延税金資産の 減額修正 | ― | 0.1 | |
| 評価性引当額見直しによる影響 | △16.7 | △17.2 | |
| その他 | △2.0 | 0.0 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 9.3 | 12.2 |