有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/08/31 14:16
【資料】
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【項目】
162項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成31年3月31日)
当連結会計年度
(令和2年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金5百万円87百万円
賞与引当金183165
退職給付に係る負債1835
貸倒引当金1144
販売用不動産等評価損287287
工事未払金19555
減損損失1,3591,355
本社移転費用58
その他443394
繰延税金資産小計2,5642,425
税務上の繰越欠損金
に係る評価性引当額 (注)2
△5△0
将来減算一時差異の合計
に係る評価性引当額
△1,992△1,885
評価性引当額小計 (注)1△1,997△1,885
繰延税金資産合計566540
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△371△272
在外子会社の留保利益△424△410
退職給付に係る資産△9
その他△45△57
繰延税金負債合計△850△739
繰延税金資産(負債△)の純額△284△199

(注)1.評価性引当額が112百万円減少している。この減少の主な内容は、連結子会社ナカノシンガポール(PTE.)LTD.において、工事未払金に関する評価性引当額140百万円が減少したことに伴うものである。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(平成31年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)000135百万円
評価性引当額△0△0△0△1△3△5百万円
繰延税金資産

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(令和2年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(b)0008787百万円
評価性引当額△0△0△0△0△0百万円
繰延税金資産87(c)87百万円

(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(c) 税務上の繰越欠損金87百万円について、繰延税金資産を計上している。当該繰延税金資産は、連結子会社ナカノシンガポール(PTE.)LTD.において、令和2年3月期に生じた欠損金514百万円に対して計上したものであり、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断し評価性引当額を認識していない。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成31年3月31日)
当連結会計年度
(令和2年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
永久に損金に算入されない項目0.60.7
在外連結子会社の税率差異△2.0△2.3
在外連結子会社の留保利益0.4△0.3
住民税均等割等0.60.8
過年度法人税等0.51.3
評価性引当額見直しによる影響△2.4△3.1
その他0.31.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.628.9

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