有価証券報告書-第121期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 15:29
【資料】
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【項目】
135項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金781,429千円807,621千円
減価償却費37,876千円37,032千円
賞与引当金126,101千円128,541千円
未払金7,950千円7,033千円
たな卸資産評価損79,033千円45,258千円
未払事業税30,307千円46,035千円
減損損失2,750千円33,090千円
関係会社株式52,180千円52,180千円
その他63,650千円88,315千円
小計1,181,282千円1,245,105千円
評価性引当額△81,141千円△80,222千円
繰延税金資産合計1,100,141千円1,164,883千円

繰延税金負債
特別償却積立金△3,254千円-千円
その他有価証券評価差額金△13,423千円△22,505千円
貸方原価差額調整△995千円△34,170千円
圧縮記帳積立金△30,507千円△29,389千円
繰延税金負債合計△48,180千円△86,064千円
繰延税金資産純額1,051,960千円1,078,818千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.3%0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.4%△0.3%
試験研究費の税額控除△1.9%△2.0%
住民税均等割0.3%0.2%
その他0.1%0.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率29.0%28.6%

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