訂正有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 9:08
【資料】
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【項目】
149項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
長期未払金19,965千19,965千
退職給付に係る負債505,980489,091
賞与引当金146,594160,336
修繕引当金82,21485,792
棚卸資産101,227231,855
一括償却資産3,3235,427
減価償却超過額237,403391,160
減損損失46,12144,374
投資有価証券評価損6,9195,524
未払事業税60,30374,915
資産除去債務9,1889,668
繰越税額控除-362,384
その他116,944100,999
繰延税金資産小計1,336,1851,981,497
評価性引当額△10,306△8,912
繰延税金資産合計1,325,8781,972,584
繰延税金負債
圧縮積立金42,86041,458
減価償却不足額121,443176,930
在外子会社の留保利益382,010363,460
その他有価証券評価差額金166,270141,523
外国子会社配当に伴う外国源泉所得税-55,166
その他25,83415,958
繰延税金負債合計738,420794,498
繰延税金資産の純額587,4581,178,085

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
固定資産-繰延税金資産648,793千円1,299,544千円
固定負債-繰延税金負債△61,334△121,458

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
国内の法定実効税率法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。30.58%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.48
住民税均等割額等0.13
税額控除△9.46
海外子会社との税率差異△0.90
その他0.14
税効果会計適用後の法人税等の負担率20.97

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