有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 13:13
【資料】
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【項目】
161項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産6,303百万円9,388百万円
未払金、未払費用2,8963,832
未払事業税4061,075
有形固定資産12,19411,662
退職給付に係る負債6,3046,402
繰越欠損金8,7808,911
投資有価証券1,3731,383
海外子会社等の税額控除948-
NAS電池安全対策引当金447297
製品保証引当金235294
その他4,3493,812
繰延税金資産小計44,24047,061
評価性引当額△17,962△17,602
繰延税金資産合計26,27729,458
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金7,8366,762
固定資産圧縮積立金1,1841,261
海外子会社の未分配利益7,2688,657
固定資産2,9354,236
退職給付に係る資産1,4612,034
退職給付信託解約に伴う
受入有価証券
1,0821,082
その他438618
繰延税金負債合計22,20724,653
繰延税金資産の純額4,0704,805


2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.01.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.9△0.1
評価性引当額の増減額△2.1△0.8
海外子会社の未分配利益2.41.7
海外子会社等の税率差異△2.3△2.2
海外子会社等の税額控除△0.3△0.2
試験研究費等の税額控除△2.5△2.0
持分法による投資損益△0.9△0.6
関係会社株式売却に伴う影響0.20.0
連結除外による影響1.2-
繰越欠損金の期限切れ0.1-
移転価格税制関連-△6.4
その他0.8△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率27.221.8

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