有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 88,111 | 108,782 |
受取手形及び売掛金 | 624,089 | 678,579 |
有価証券 | 4,654 | 7,266 |
たな卸資産 | 1,215,649 | 1,380,003 |
繰延税金資産 | 59,441 | 77,363 |
その他 | 254,669 | 226,635 |
貸倒引当金 | -2,179 | -1,766 |
流動資産計 | 2,244,436 | 2,476,863 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 2,463,167 | 2,508,813 |
減価償却累計額 | -1,709,470 | -1,749,097 |
建物及び構築物(純額) | 753,697 | 759,716 |
機械装置及び運搬具 | 7,571,204 | 7,758,229 |
減価償却累計額 | -6,456,352 | -6,626,236 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,114,851 | 1,131,993 |
工具 | 311,385 | 320,728 |
減価償却累計額 | -263,482 | -268,056 |
工具 | 47,903 | 52,671 |
土地 | 654,475 | 653,182 |
リース資産 | 19,441 | 22,048 |
減価償却累計額 | -9,123 | -8,986 |
リース資産(純額) | 10,318 | 13,061 |
建設仮勘定 | 259,591 | 264,334 |
有形固定資産合計 | 2,840,838 | 2,874,959 |
無形固定資産 | ||
のれん | 38,652 | 32,401 |
リース資産 | 359 | 1,636 |
特許権及び利用権 | 5,229 | 4,802 |
ソフトウエア | 47,045 | 46,131 |
無形固定資産合計 | 91,287 | 84,972 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 816,389 | 871,399 |
関係会社株式 | 1,041,397 | 1,069,688 |
長期貸付金 | 36,713 | 32,149 |
退職給付に係る資産 | 92,948 | 116,573 |
繰延税金資産 | 55,521 | 26,185 |
その他 | 45,959 | 43,346 |
貸倒引当金 | -3,569 | -3,726 |
投資その他の資産合計 | 2,085,361 | 2,155,616 |
固定資産計 | 5,017,487 | 5,115,549 |
資産の部合計 | 7,261,923 | 7,592,413 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 728,300 | 775,126 |
短期借入金 | 316,115 | 300,632 |
コマーシャル・ペーパー | 20,000 | 76,000 |
1年内償還予定の社債 | 140,000 | 85,700 |
リース債務 | 3,769 | 3,016 |
未払金 | 383,125 | 449,913 |
未払法人税等 | 31,909 | 43,916 |
工事損失引当金 | 2,297 | 1,508 |
その他 | 329,616 | 350,477 |
流動負債計 | 1,955,134 | 2,086,291 |
固定負債 | ||
社債 | 255,690 | 209,996 |
長期借入金 | 1,360,025 | 1,380,660 |
リース債務 | 8,444 | 12,990 |
繰延税金負債 | 99,293 | 114,120 |
土地再評価に係る繰延税金負債 | 7,069 | 7,010 |
役員退職慰労引当金 | 4,799 | 4,991 |
退職給付に係る負債 | 188,016 | 166,152 |
その他 | 92,433 | 94,698 |
固定負債計 | 2,015,774 | 1,990,620 |
負債の部合計 | 3,970,908 | 4,076,911 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 419,524 | 419,524 |
資本剰余金 | 386,873 | 386,865 |
利益剰余金 | 1,949,960 | 2,076,769 |
自己株式 | -132,063 | -132,162 |
株主資本合計 | 2,624,294 | 2,750,997 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 269,282 | 313,116 |
繰延ヘッジ損益 | -2,370 | -2,107 |
土地再評価差額金 | 3,002 | 3,001 |
為替換算調整勘定 | -9,339 | -4,898 |
退職給付に係る調整累計額 | 63,363 | 85,341 |
その他の包括利益累計額合計 | 323,938 | 394,453 |
非支配株主持分 | 342,782 | 370,050 |
純資産の部合計 | 3,291,015 | 3,515,501 |
負債・純資産合計 | 7,261,923 | 7,592,413 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 18,580 | 19,231 |
売掛金 | 108,787 | 104,301 |
製品 | 130,372 | 160,835 |
半製品 | 218,737 | 259,036 |
仕掛品 | 3,400 | 3,456 |
原材料 | 165,501 | 199,536 |
貯蔵品 | 204,049 | 207,105 |
前払金 | 54,125 | 59,811 |
前払費用 | 20,878 | 23,793 |
繰延税金資産 | 28,000 | 40,884 |
未収入金 | 144,500 | 136,204 |
その他 | 6,906 | 2,420 |
貸倒引当金 | -1,440 | -1,252 |
流動資産計 | 1,102,399 | 1,215,365 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 283,273 | 282,510 |
構築物(純額) | 185,568 | 187,453 |
機械及び装置(純額) | 768,367 | 758,277 |
車両運搬具(純額) | 2,133 | 2,163 |
工具 | 19,192 | 22,419 |
土地 | 438,791 | 437,132 |
リース資産(純額) | 2,501 | 2,838 |
建設仮勘定 | 125,355 | 153,223 |
有形固定資産合計 | 1,825,183 | 1,846,018 |
無形固定資産 | ||
特許権及び利用権 | 621 | 595 |
ソフトウエア | 29,084 | 27,120 |
のれん | 28,512 | 23,328 |
リース資産 | 202 | 191 |
無形固定資産合計 | 58,421 | 51,236 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 687,233 | 732,979 |
関係会社株式 | 1,134,042 | 1,118,768 |
関係会社出資金 | 101,090 | 99,300 |
長期貸付金 | 13 | 2 |
関係会社長期貸付金 | 129,944 | 129,385 |
長期前払費用 | 33,420 | 32,942 |
その他 | 14,431 | 10,245 |
貸倒引当金 | -1,118 | -1,196 |
投資その他の資産合計 | 2,099,058 | 2,122,427 |
固定資産計 | 3,982,663 | 4,019,682 |
資産の部合計 | 5,085,063 | 5,235,048 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 311,537 | 359,364 |
短期借入金 | 260,353 | 197,385 |
コマーシャル・ペーパー | 13,000 | 54,000 |
1年内償還予定の社債 | 120,000 | 65,700 |
リース債務 | 1,408 | 696 |
未払金 | 414,531 | 448,738 |
未払費用 | 33,299 | 34,947 |
未払法人税等 | 2,260 | 2,112 |
前受金 | 1,265 | 1,310 |
預り金 | 419,404 | 433,089 |
その他 | 6,711 | 3,482 |
流動負債計 | 1,583,772 | 1,600,827 |
固定負債 | ||
社債 | 235,690 | 209,996 |
長期借入金 | 1,129,733 | 1,187,853 |
リース債務 | 2,272 | 2,523 |
繰延税金負債 | 25,300 | 47,768 |
退職給付引当金 | 104,542 | 97,245 |
その他 | 65,626 | 64,185 |
固定負債計 | 1,563,165 | 1,609,572 |
負債の部合計 | 3,146,937 | 3,210,400 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 419,524 | 419,524 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 111,532 | 111,532 |
その他資本剰余金 | 271,732 | 271,734 |
資本剰余金合計 | 383,265 | 383,266 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 347 | 260 |
投資損失準備金 | 24 | 24 |
固定資産圧縮積立金 | 66,227 | 68,617 |
特定災害防止準備金 | 51 | 54 |
繰越利益剰余金 | 964,023 | 1,013,698 |
利益剰余金合計 | 1,030,673 | 1,082,655 |
自己株式 | -128,120 | -128,213 |
株主資本合計 | 1,705,343 | 1,757,233 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 231,081 | 266,973 |
繰延ヘッジ損益 | 1,701 | 441 |
その他の包括利益累計額合計 | 232,782 | 267,414 |
純資産の部合計 | 1,938,126 | 2,024,648 |
負債・純資産合計 | 5,085,063 | 5,235,048 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品(半製品を含む) | 582,692 | 684,509 |
仕掛品 | 69,704 | 69,461 |
原材料及び貯蔵品 | 563,252 | 626,031 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形裏書譲渡高 | 0 | 1 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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