有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 9:35
【資料】
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【項目】
143項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税48百万円71百万円
未払事業所税66
貸倒引当金307246
賞与引当金296291
退職給付引当金187203
役員退職慰労引当金183-
未払役員退職慰労金-187
役員株式報酬費用-8
投資有価証券評価損2227
出資金評価損2524
その他168214
繰延税金資産小計1,2461,282
評価性引当額△273△277
繰延税金資産合計9721,005
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△24△74
固定資産圧縮積立金△417△416
特別償却準備金△22△11
その他△46△64
繰延税金負債合計△510△565
繰延税金資産の純額461439

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。30.4%
(調整)
評価性引当額の増減0.1%
交際費等永久に損金に算入されない項目0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目0.0%
住民税均等割0.7%
税額控除△0.4%
その他0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率31.3%