四半期報告書-第93期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月9日 11:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 59,217 | 48,106 |
受取手形及び売掛金 | 101,631 | 112,275 |
商品及び製品 | 12,785 | 14,837 |
仕掛品 | 6,944 | 8,190 |
原材料及び貯蔵品 | 10,111 | 9,703 |
部分品 | 3,230 | 3,355 |
繰延税金資産 | 3,992 | 4,770 |
その他 | 15,171 | 14,424 |
貸倒引当金 | -177 | -179 |
流動資産合計 | 212,907 | 215,484 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 108,477 | 114,982 |
減価償却累計額 | -68,036 | -73,016 |
建物及び構築物(純額) | 40,440 | 41,966 |
機械装置及び運搬具 | 164,449 | 181,999 |
減価償却累計額 | -130,880 | -145,742 |
機械装置及び運搬具(純額) | 33,569 | 36,256 |
土地 | 28,871 | 30,868 |
リース資産 | 5,191 | 5,338 |
減価償却累計額 | -2,349 | -2,496 |
リース資産(純額) | 2,842 | 2,842 |
建設仮勘定 | 6,183 | 5,562 |
その他 | 47,771 | 50,505 |
減価償却累計額 | -42,499 | -44,762 |
その他(純額) | 5,271 | 5,743 |
有形固定資産合計 | 117,178 | 123,239 |
無形固定資産 | 2,797 | 3,093 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 48,261 | 44,014 |
長期貸付金 | 1,047 | 2,691 |
繰延税金資産 | 3,206 | 3,718 |
その他 | 8,464 | 12,236 |
貸倒引当金 | -168 | -169 |
投資その他の資産合計 | 60,812 | 62,491 |
固定資産合計 | 180,788 | 188,824 |
資産合計 | 393,695 | 404,309 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 77,904 | 79,132 |
電子記録債務 | 29,953 | 25,912 |
短期借入金 | 22,581 | 22,866 |
未払法人税等 | 3,422 | 2,953 |
繰延税金負債 | 768 | 724 |
役員賞与引当金 | 229 | 77 |
設備関係支払手形 | 2,089 | 2,109 |
その他 | 26,806 | 31,113 |
流動負債合計 | 163,754 | 164,889 |
固定負債 | | |
社債 | 20,000 | 20,000 |
長期借入金 | 22,421 | 23,291 |
リース債務 | 2,404 | 2,397 |
繰延税金負債 | 6,845 | 6,087 |
退職給付引当金 | 9,425 | 10,808 |
役員退職慰労引当金 | 607 | 462 |
執行役員退職慰労引当金 | 688 | 675 |
その他 | 807 | 790 |
固定負債合計 | 63,201 | 64,513 |
負債合計 | 226,956 | 229,403 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,009 | 17,009 |
資本剰余金 | 17,900 | 19,308 |
利益剰余金 | 127,904 | 131,395 |
自己株式 | -5,345 | -793 |
株主資本合計 | 157,469 | 166,920 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 13,413 | 11,766 |
為替換算調整勘定 | -15,971 | -12,816 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,557 | -1,050 |
少数株主持分 | 11,827 | 9,035 |
純資産合計 | 166,739 | 174,905 |
負債純資産合計 | 393,695 | 404,309 |