有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
なお、この修正による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 役員退職慰労引当金 | 25,528千円 | 27,965千円 |
| 退職給付引当金 | 14,625千円 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 14,796千円 |
| 投資有価証券評価損 | 17,530千円 | 17,530千円 |
| たな卸資産評価損 | 19,004千円 | 9,926千円 |
| 減損損失 | 58,028千円 | 57,707千円 |
| 会員権評価損 | 2,851千円 | 2,851千円 |
| 賞与引当金 | 8,035千円 | 15,437千円 |
| 貸倒引当金 | 3,004千円 | 1,592千円 |
| 繰越欠損金 | 134,966千円 | 116,146千円 |
| その他 | 10,697千円 | 9,278千円 |
| 繰延税金資産小計 | 294,272千円 | 273,233千円 |
| 評価性引当額 | △253,458千円 | △237,275千円 |
| 繰延税金資産合計 | 40,814千円 | 35,957千円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 海外連結子会社の留保利益 | △7,197千円 | △8,400千円 |
| 前払年金費用 | △77千円 | △212千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △7,400千円 | △7,957千円 |
| 繰延税金負債合計 | △14,675千円 | △16,569千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 26,138千円 | 19,387千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4% | 0.4% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.2% | △0.2% |
| 役員賞与 | 2.0% | 4.0% |
| 住民税均等割等 | 2.7% | 2.8% |
| 評価性引当額の増減 | △1.3% | △9.2% |
| 在外子会社の留保利益 | 0.6% | 0.6% |
| 赤字子会社による税率差異 | - | 5.2% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 1.2% |
| その他 | 2.0% | △0.9% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 44.2% | 42.0% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
なお、この修正による影響は軽微であります。