有価証券報告書-第74期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/30 16:43
【資料】
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【項目】
126項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成25年12月31日)
当連結会計年度
(平成26年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税等195百万円185百万円
減価償却費繰入超過額114125
退職給付引当金148-
退職給付に係る負債-415
役員退職給与引当金2524
投資有価証券評価損否認828493
ゴルフ会員権評価損否認8280
減損損失368494
その他有価証券評価差額金2514
たな卸資産及び固定資産に係る未実現利益8711,243
繰越欠損金325237
その他310254
小計3,2973,568
評価性引当額△2,149△1,189
合計1,1472,379
繰延税金負債
在外連結子会社の留保利益△1,457△1,692
固定資産圧縮積立金△75△70
その他有価証券評価差額金△751△720
その他△94△45
合計△2,379△2,529
繰延税金資産(負債)の純額△1,232△150

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成25年12月31日)
当連結会計年度
(平成26年12月31日)
流動資産―繰延税金資産685百万円1,635百万円
固定資産―繰延税金資産325367
流動負債―繰延税金負債△49△58
固定負債―繰延税金負債△2,193△2,095

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成25年12月31日)
当連結会計年度
(平成26年12月31日)
法定実効税率37.8%37.8%
(調整)
受取配当金益金不算入0.50.6
在外子会社の税率差異△10.9△10.1
税額控除△2.5△1.5
在外子会社の留保利益0.61.0
評価性引当額0.7△4.5
その他3.7△0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率29.923.3

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