訂正有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/07/28 13:23
【資料】
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【項目】
148項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
研究開発費96,807千円119,524千円
賞与引当金52,707千円72,353千円
退職給付引当金51,071千円48,643千円
関係会社株式評価損24,480千円24,480千円
株式報酬費用13,493千円21,891千円
長期未払金21,532千円21,532千円
原材料評価損20,795千円21,021千円
未払事業税16,258千円20,298千円
役員賞与引当金6,732千円17,748千円
会員権評価損12,767千円12,767千円
未払社会保険料8,084千円11,589千円
製品等評価損449千円9,438千円
投資有価証券評価損7,755千円7,755千円
一括償却資産損金算入限度超過額6,676千円5,041千円
その他18,058千円12,699千円
繰延税金資産小計357,670千円426,786千円
評価性引当額△80,056千円88,621千円
繰延税金資産合計277,613千円338,164千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金232,629千円339,412千円
買換資産圧縮積立金139,719千円138,993千円
繰延税金負債合計372,349千円478,406千円
繰延税金負債の純額94,735千円140,241千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.9%0.4%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.1%△4.2%
住民税均等割等2.6%0.9%
評価性引当金の増減2.0%0.8%
研究開発税制に係る税額控除△1.4%△0.5%
外国子会社配当にかかる源泉税損金不算入額-1.3%
その他△0.5%△0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率33.1%29.0%

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