有価証券報告書-第165期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/15 10:00
【資料】
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【項目】
185項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2025年3月31日)
当連結会計年度
(2026年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金402百万円726百万円
繰越欠損金3,0353,189
退職給付に係る負債1,0841,017
役員退職慰労金未払額107113
棚卸資産未実現利益375458
固定資産未実現利益237301
減価償却費419498
ゴルフ会員権評価損1545
投資有価証券評価損491407
棚卸資産評価損153136
賞与引当金523568
未払事業税140200
その他1,6241,642
繰延税金資産小計8,6119,306
評価性引当額△4,356△4,815
繰延税金資産合計4,2544,490
繰延税金負債
退職給付信託設定益△681△681
退職給付に係る資産△2,688△3,297
その他有価証券評価差額金△4,529△7,187
その他△1,293△1,134
繰延税金負債合計△9,192△12,300
繰延税金負債の純額△4,937△7,809

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2025年3月31日)
当連結会計年度
(2026年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
持分法投資損益△0.3△0.5
交際費等永久に損金に算入されない項目0.91.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△5.5△7.4
受取配当金連結消去に伴う影響額5.37.1
連結子会社繰越欠損金等税効果未認識額△0.00.0
貸倒引当金税効果未認識額0.20.2
子会社株式取得関連費用0.10.0
連結子会社税率差異△5.0△4.8
過年度法人税等0.3△0.0
外国源泉税等1.20.4
その他0.3△0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.126.0

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