有価証券報告書-第21期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/12/23 16:46
【資料】
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【項目】
152項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2018年9月30日)
当連結会計年度
(2019年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税7,328千円4,403千円
賞与引当金9,6239,990
貸倒引当金4,1483,695
ポイント引当金3,8823,553
株式給付引当金3,0213,941
連結子会社の繰越欠損金(注)226,46525,163
たな卸資産評価損1,0954,432
減価償却超過額14,7849,368
土地評価損6,0226,022
連結会社間内部利益消去5,2568,453
その他12,11911,325
繰延税金資産小計93,74890,350
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2-△22,903
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額-△17,917
評価性引当額小計(注)1△49,645△40,820
繰延税金資産合計44,10349,530
繰延税金負債
特別償却準備金△52,875△38,124
その他-△780
繰延税金負債合計△52,875△38,905
繰延税金資産または繰延税金負債(△)の純額△8,77110,625

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、連結子会社の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少であります。
(注)2.税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年9月30日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(※1)-1,5194,7101,1064,72313,10225,163
評価性引当額-△1,519△4,710△529△4,575△11,567△22,903
繰延税金資産---5771471,535(※2)2,260

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金25,163千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産2,260千円を計上しております。これは将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断したためであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2018年9月30日)
当連結会計年度
(2019年9月30日)
法定実効税率30.7%30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.71.0
住民税均等割0.81.0
税額控除△2.2-
評価性引当額の増減△8.8△2.6
繰越欠損金の期限切れ1.11.0
その他2.02.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率24.333.2

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