有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/29 9:12
【資料】
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【項目】
103項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当連結会計年度
(平成27年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税26,052千円33,524千円
未払事業所税10,7619,397
賞与引当金149,219155,749
未払社会保険料19,73123,361
その他31,10028,616
236,864250,648
繰延税金資産(固定)
減価償却超過額607,458556,931
減損損失468,020394,498
投資有価証券19,19818,360
資産除去債務161,980154,260
役員退職慰労引当金11,17910,111
繰越欠損金237,715-
その他42,48638,200
繰延税金資産小計1,548,0391,172,362
評価性引当額△782,476△481,664
繰延税金資産合計765,563690,698
繰延税金負債(固定)
固定資産圧縮積立金△203,360△183,353
保険差益圧縮積立金△1,910△1,649
その他有価証券評価差額金△25,784△57,448
資産除去債務に対応する除去費用△43,179△37,067
企業結合により識別された無形固定資産△100,769△84,719
その他△11,489△9,620
繰延税金負債合計△386,494△373,857
繰延税金資産の純額379,068316,840

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当連結会計年度
(平成27年3月31日)
流動資産-繰延税金資産236,864千円250,648千円
固定資産-繰延税金資産479,838401,559
固定負債-繰延税金負債100,76984,719

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当連結会計年度
(平成27年3月31日)
法定実効税率38.0%35.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目8.74.7
住民税均等割等15.08.8
評価性引当額等△32.0△19.0
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正2.44.6
租税特別措置法による税額控除-△3.6
のれん償却額2.62.5
その他0.10.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率34.833.9

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.2%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は52,434千円減少し、法人税等調整額が58,500千円、その他有価証券評価差額金が6,065千円、それぞれ増加しております。
また、再評価に係る繰延税金負債は30,545千円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。

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