訂正有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/09/12 16:44
【資料】
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【項目】
104項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
当事業年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
(繰延税金資産)

賞与引当金22,881千円62,775千円
未払事業税10,042千円21,049千円
借地権償却費35,089千円23,658千円
減価償却費15,774千円16,227千円
投資有価証券減損130,010千円123,724千円
関係会社株式減損64,120千円62,734千円
株主優待券未回収額5,030千円4,812千円
転貸店舗家賃差額11,182千円7,995千円
貸倒引当金繰入2,709千円2,578千円
社会保険料会社負担分3,519千円9,688千円
役員退職慰労金1,160千円1,104千円
減損損失549,044千円494,293千円
繰越欠損金617,604千円418,521千円
資産除去債務に対応する除去費用105,773千円98,837千円
その他23,096千円8,830千円
繰延税金資産小計1,597,039千円1,356,825千円
評価性引当金△1,360,525千円△1,133,675千円
繰延税金資産合計236,513千円223,149千円

(繰延税金負債)
資産除去債務△9,552千円△5,341千円
のれん△2,713千円
その他有価証券評価差額金△42,608千円△31,580千円
その他△1,715千円△1,436千円
繰延税金負債合計△53,876千円△41,072千円
繰延税金資産の純額182,637千円182,077千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
当事業年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)

法定実効税率35.3%32.8%
(調整)
交際費等永久に損金に参入されない項目9.0%8.3%
受取配当金等永久に益金に参入されない項目△0.8%△0.2%
税率変更に伴う期末繰延税金資産の減額修正3.6%2.1%
住民税均等割等15.0%11.4%
評価性引当額△51.3%△25.9%
税額控除による影響△2.0%
その他△0.2%0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率10.6%26.6%

3 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は前事業年度の32.8%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年4月1日から平成30年3月31日までのものは30.7%、平成30年4月1日以降のものについては30.5%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)が14,824千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が13,425千円、その他有価証券評価差額金が1,399千円それぞれ増加しております。

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