有価証券報告書-第78期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/28 10:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
153項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金1,062百万円1,177百万円
未払事業税321326
賞与引当金法定福利費161171
退職給付に係る負債1,5901,746
固定資産未実現利益602589
減損損失221223
退職給付に係る調整累計額264365
新株予約権98108
役員退職慰労引当金8192
その他有価証券評価差額金1639
減価償却費420443
その他788824
繰延税金資産小計5,6296,108
評価性引当額△719△589
繰延税金負債との相殺△1,819△1,872
繰延税金資産合計3,0903,646
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△5,978△4,612
固定資産圧縮積立金△821△782
海外子会社の留保利益△814△877
その他△839△932
繰延税金負債小計△8,453△7,205
繰延税金資産との相殺1,8191,872
繰延税金負債合計△6,633△5,332
繰延税金負債の純額△3,543△1,686

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。