有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 13:02
【資料】
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【項目】
105項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成25年3月31日)
当連結会計年度
(平成26年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税否認69千円12,911千円
未払事業所税否認13,86313,057
賞与引当金損金算入限度超過額69,59768,185
減価償却超過額240183
繰延税金資産(流動)小計83,77094,338
評価性引当額△8,497△13,698
繰延税金資産(流動)合計75,27280,639
繰延税金資産(固定)
貸倒引当金損金算入限度超過額1,3589,513
退職給付引当金損金算入限度超過額238,786-
退職給付に係る負債-337,044
減価償却超過額1,1971,001
ゴルフ会員権償却損否認16,65016,650
その他有価証券評価差額金31,60621,391
投資有価証券評価損否認3,9713,971
関係会社株式評価損否認1,4561,456
貸倒損失否認3,6283,628
環境対策引当金否認3,3853,385
敷金償却否認3,0263,204
役員退職慰労引当金否認78,17789,961
投資事業組合投資損失否認7,0296,519
長期預り金評価損6,0202,318
子会社の繰越欠損金38,86346,947
連結会社間内部利益消去7,4177,417
その他757757
繰延税金資産(固定)小計443,329555,167
評価性引当額△350,169△376,355
繰延税金資産(固定)合計93,160178,811
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金△95,876△109,345
繰延税金負債(固定)合計△95,876△109,345
繰延税金資産(△は負債)(固定)の純額△2,71669,466

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成25年3月31日)
当連結会計年度
(平成26年3月31日)
法定実効税率38.0%38.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目52.217.8
評価性引当額に係るもの△31.59.4
住民税均等割等9.03.9
過年度法人税等7.8△4.1
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正-1.6
受取配当金の益金不算入△2.0△1.2
のれん償却に係るもの4.21.8
受取配当金の相殺消去に係るもの4.51.7
関連会社持分法損益△15.1△4.0
関連会社株式売却損益の連結調整7.2-
その他1.1△0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率75.464.5

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は5,309千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。

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