有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/19 15:23
【資料】
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【項目】
149項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成30年3月31日)
当事業年度
(平成31年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式3,729百万円3,734百万円
減価償却超過額528378
未引換旅行券等2,8992,873
旅行券等引換引当金318293
税務上の繰越欠損金656583
その他48329
繰延税金資産小計8,1818,193
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額-△475
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額-△5,938
評価性引当額小計△6,309△6,414
繰延税金資産合計1,8711,779
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金732865
繰延税金負債合計732865
繰延税金資産の純額1,139913

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成30年3月31日)
当事業年度
(平成31年3月31日)
法定実効税率30.9%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目103.7101.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△815.0△145.6
住民税均等割9.61.5
評価性引当額の増減524.7△1.1
特定外国子会社留保金課税41.09.9
修正申告による影響-3.7
その他4.7△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率△100.40.3

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