有価証券報告書-第23期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 14:43
【資料】
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【項目】
144項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成30年3月31日)
当事業年度
(平成31年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金1,758,805千円1,650,971千円
関係会社株式評価損926,863926,863
減損損失293,501204,571
たな卸資産評価損55,69629,719
買付契約評価引当金64,05367,188
前受収益27,01241,876
貸倒引当金75,12670,180
その他9,23112,522
繰延税金資産小計3,210,2903,003,894
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
-
-
△1,650,971
△1,352,922
評価性引当額小計△3,210,290△3,003,894
繰延税金資産合計--
繰延税金負債--

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成30年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しています。
当事業年度(平成31年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しています。

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