有価証券報告書-第27期(2023/10/01-2024/09/30)

【提出】
2024/12/13 15:43
【資料】
PDFをみる
【項目】
153項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2023年9月30日)
当事業年度
(2024年9月30日)
繰延税金資産
営業投資有価証券評価損678百万円1,877百万円
貸倒引当金28,952百万円28,986百万円
ソフトウエア償却費493百万円265百万円
関係会社株式評価損1,214百万円1,665百万円
未払金150百万円453百万円
未払事業税49百万円174百万円
勤続慰労引当金796百万円813百万円
株式報酬費用624百万円788百万円
その他1,186百万円1,268百万円
繰延税金資産小計34,146百万円36,295百万円
評価性引当額△30,295百万円△30,806百万円
繰延税金資産合計3,851百万円5,488百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△2,577百万円△5,260百万円
資産除去債務△207百万円△186百万円
繰延税金負債合計△2,785百万円△5,446百万円
繰延税金資産(負債)の純額1,065百万円41百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2023年9月30日)
当事業年度
(2024年9月30日)
法定実効税率30.62%30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目22.22%5.18%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△18.75%△18.86%
住民税均等割額0.18%0.12%
法人税等の特別控除△0.33%△4.46%
評価性引当額△29.24%△1.43%
その他0.71%△0.63%
税効果会計適用後の法人税等の負担率5.41%10.54%