有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/22 9:47
【資料】
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【項目】
108項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当連結会計年度
(平成27年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債5,523百万円5,415百万円
賞与引当金2,142百万円2,281百万円
ソフトウェア費用791百万円933百万円
未払事業税316百万円369百万円
連結会社間内部利益消去177百万円155百万円
その他758百万円830百万円
繰延税金資産小計9,710百万円9,985百万円
評価性引当額△175百万円△190百万円
繰延税金資産合計9,535百万円9,795百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△74百万円△4,393百万円
繰延税金負債合計△74百万円△4,393百万円
繰延税金資産の純額9,461百万円5,401百万円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度の繰延税金資産の金額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当連結会計年度
(平成27年3月31日)
流動資産-繰延税金資産3,084百万円3,232百万円
固定資産-繰延税金資産6,377百万円2,168百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当連結会計年度
(平成27年3月31日)
法定実効税率38.0%35.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.7%1.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.2%△0.1%
住民税均等割0.4%0.3%
のれん償却0.5%0.4%
法人税等特別控除等△0.9%△0.7%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正1.6%5.2%
その他0.6%0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率41.6%42.4%


3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.1%、平成28年4月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が403百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が851百万円、その他有価証券評価差額金が448百万円それぞれ増加しております。

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