有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 13:53
【資料】
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【項目】
133項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)272,659千円80,584千円
貸倒引当金12,1869,053
賞与引当金8,1717,843
損害補償引当金3,0623,062
未払事業税646-
減損損失24,33213,286
前受収益24-
その他有価証券評価差額金1,458126
その他3,1131,722
繰延税金資産小計125,653千円115,678千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2△72,659△80,584
将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額△33,894△33,144
評価性引当額小計(注)1△106,554△113,729
繰延税金資産合計19,099千円1,949千円
繰延税金負債
未収事業税-千円△123千円
のれん△2,379△1,758
その他△154-
繰延税金負債合計△2,534千円△1,881千円
繰延税金資産純額16,565千円67千円

(注)1.評価性引当額が7,174千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を7,924千円追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)-----72,65972,659千円
評価性引当額-----△72,659△72,659
繰延税金資産-------

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2021年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)----3,87576,70980,584千円
評価性引当額----△3,875△76,709△80,584
繰延税金資産-------

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
法定実効税率-%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目-%0.2%
評価性引当額の増減-%7.6%
住民税均等割等-%1.9%
子会社税率差異-%△12.0%
過年度法人税等-%108.4%
その他-%△0.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率-%136.0%

(注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

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