訂正有価証券報告書-第31期(2024/07/01-2025/06/30)

【提出】
2026/06/05 15:58
【資料】
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【項目】
143項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2024年6月30日)
当連結会計年度
(2025年6月30日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金(注)21,383,261千円1,513,539千円
減損損失55,512千円26,171千円
資産除去債務3,795千円3,924千円
繰延消費税321千円-千円
長期未払金1,015千円940千円
未収入金4,095千円4,216千円
未払事業税2,663千円-千円
特別調査費用等引当金-千円108,274千円
その他353,317千円444,624千円
繰延税金資産小計1,803,982千円2,101,689千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2△1,383,261千円△1,513,539千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△420,721千円△588,150千円
評価性引当額小計(注)1△1,803,982千円△2,101,689千円
繰延税金資産合計-千円-千円
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する有形固定資産△0千円△0千円
繰延税金負債合計△0千円△0千円
繰延税金負債純額△0千円△0千円

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加であります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年6月30日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損(※)-----1,383,2611,383,261
評価性引当額-----△1,383,261△1,383,261
繰延税金資産-------

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2025年6月30日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損(※)-----1,513,5391,513,539
評価性引当額-----△1,513,539△1,513,539
繰延税金資産-------

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(2024年6月30日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(2025年6月30日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

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