有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 15:02
【資料】
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【項目】
116項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
(繰延税金資産)
① 流動資産
賞与引当金229,954千円213,378千円
賞与法定福利費30,766千円28,780千円
未払事業税35,593千円17,524千円
貸倒引当金
DC分割移換額
8,244千円
11,445千円
6,401千円
9,827千円
その他1,176千円2,864千円
評価性引当額△1,880千円△1,034千円
繰延税金資産小計315,300千円277,742千円
② 固定資産
退職給付引当金
DC分割移換額
350,081千円
34,198千円
340,424千円
18,994千円
役員退職慰労引当金73,836千円70,801千円
減価償却費
資産除去債務
5,807千円
14,115千円
17,417千円
13,093千円
貸倒引当金23,207千円18,511千円
投資有価証券評価損123,800千円110,660千円
会員権評価損11,773千円10,683千円
その他20,243千円18,369千円
評価性引当額△264,809千円△238,730千円
繰延税金資産小計392,255千円380,225千円
繰延税金資産合計707,555千円657,968千円
(繰延税金負債)
固定負債
その他有価証券評価差額金
有形固定資産過大計上
△148,560千円
△3,794千円
△284,607千円
△3,266千円
固定資産圧縮積立金△308,657千円△279,137千円
繰延税金負債合計△461,012千円△567,010千円
(繰延税金資産の純額)
246,543千円90,957千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
法定実効税率38.01%35.64%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.802.70
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
住民税均等割等
過年度法人税等
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正
△0.32
0.27
1.00
0.99
△0.49
0.40
1.10
0.16
評価性引当額増減額0.022.78
その他△0.17△1.20
税効果会計適用後の法人税等の負担率41.60%41.09%


3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.64%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.10%、平成28年4月1日以降のものについては32.34%にそれぞれ変更しております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が2,252千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が31,294千円、その他有価証券評価差額金額が29,041千円それぞれ増加しております。

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