有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 91,781 | 42,758 |
受取手形及び売掛金 | 271,404 | 251,349 |
有価証券 | 1 | 265 |
商品及び製品 | 85,944 | 75,680 |
仕掛品 | 16,983 | 15,881 |
原材料及び貯蔵品 | 51,778 | 42,259 |
繰延税金資産 | 10,998 | 12,213 |
短期貸付金 | 7,236 | 7,102 |
未収入金 | 10,972 | 16,135 |
その他 | 3,575 | 3,976 |
貸倒引当金 | -1,665 | -1,472 |
流動資産合計 | 549,010 | 466,148 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 567,970 | 565,602 |
減価償却累計額 | -364,822 | -369,100 |
建物及び構築物(純額) | 203,148 | 196,501 |
機械装置及び運搬具 | 1,954,401 | 1,948,942 |
減価償却累計額 | -1,562,937 | -1,609,205 |
機械装置及び運搬具(純額) | 391,464 | 339,737 |
工具 | 52,473 | 52,367 |
減価償却累計額 | -46,590 | -47,228 |
工具 | 5,883 | 5,139 |
土地 | 230,462 | 227,249 |
林地 | 16,502 | 16,568 |
植林立木 | 36,589 | 38,734 |
リース資産 | 1,546 | 2,459 |
減価償却累計額 | -510 | -548 |
リース資産(純額) | 1,036 | 1,911 |
建設仮勘定 | 26,860 | 65,953 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 911,946 | 891,796 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,960 | 1,113 |
のれん | 9,275 | 7,473 |
その他 | 9,436 | 9,196 |
無形固定資産合計 | 20,672 | 17,784 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 170,211 | 181,558 |
長期貸付金 | 11,085 | 12,156 |
長期前払費用 | 13,104 | 12,840 |
繰延税金資産 | 16,817 | 16,480 |
その他 | 19,040 | 22,918 |
貸倒引当金 | -4,396 | -7,634 |
投資その他の資産合計 | 225,863 | 238,318 |
固定資産合計 | 1,158,482 | 1,147,898 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,707,492 | 1,614,047 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 177,955 | 177,125 |
短期借入金 | 335,614 | 179,294 |
コマーシャル・ペーパー | 54,000 | 11,000 |
1年内償還予定の社債 | - | 40,000 |
未払金 | 22,740 | 17,466 |
未払費用 | 40,962 | 45,193 |
未払法人税等 | 7,858 | 12,110 |
設備関係支払手形 | 752 | 1,069 |
その他 | 10,545 | 13,994 |
流動負債合計 | 650,429 | 497,255 |
固定負債 | | |
社債 | 100,000 | 60,000 |
長期借入金 | 440,228 | 508,141 |
繰延税金負債 | 18,848 | 20,237 |
再評価に係る繰延税金負債 | 11,222 | 11,070 |
退職給付引当金 | 47,824 | 46,469 |
役員退職慰労引当金 | 1,830 | 1,683 |
環境対策引当金 | 1,749 | 1,919 |
特別修繕引当金 | 104 | 122 |
長期預り金 | 3,010 | 2,778 |
その他 | 2,535 | 3,964 |
固定負債合計 | 627,355 | 656,387 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,277,785 | 1,153,643 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 103,880 | 103,880 |
資本剰余金 | 113,031 | 113,021 |
利益剰余金 | 261,092 | 277,347 |
自己株式 | -42,914 | -42,968 |
株主資本合計 | 435,090 | 451,281 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,597 | 11,160 |
繰延ヘッジ損益 | -557 | 471 |
土地再評価差額金 | 3,787 | 3,571 |
為替換算調整勘定 | -28,669 | -20,740 |
評価・換算差額等合計 | -18,841 | -5,535 |
新株予約権 | 188 | 216 |
少数株主持分 | 13,270 | 14,442 |
純資産合計 | 429,707 | 460,404 |
負債純資産合計 | 1,707,492 | 1,614,047 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 46,504 | 4,870 |
受取手形 | 811 | 925 |
売掛金 | 98,507 | 75,950 |
有価証券 | 1 | 1 |
商品及び製品 | 33,254 | 29,698 |
仕掛品 | 8,061 | 6,551 |
原材料及び貯蔵品 | 26,942 | 20,590 |
前払費用 | 44 | 568 |
繰延税金資産 | 3,969 | 4,345 |
短期貸付金 | 15 | 8 |
関係会社短期貸付金 | 244,108 | 195,609 |
未収入金 | 19,305 | 17,302 |
その他 | 1,269 | 1,556 |
貸倒引当金 | -10,434 | -6,612 |
流動資産合計 | 472,362 | 351,369 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 225,474 | 224,246 |
減価償却累計額 | -142,441 | -145,430 |
建物(純額) | 83,033 | 78,816 |
構築物 | 83,402 | 83,746 |
減価償却累計額 | -58,750 | -60,958 |
構築物(純額) | 24,652 | 22,787 |
機械及び装置 | 1,249,695 | 1,252,372 |
減価償却累計額 | -1,009,248 | -1,047,087 |
機械及び装置(純額) | 240,447 | 205,284 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 1,297 | 1,262 |
減価償却累計額 | -1,060 | -1,111 |
車両運搬具(純額) | 237 | 151 |
工具 | 28,270 | 28,345 |
減価償却累計額 | -25,500 | -25,899 |
工具 | 2,770 | 2,445 |
土地 | 87,191 | 84,249 |
林地 | 15,612 | 15,612 |
植林立木 | 23,340 | 23,250 |
リース資産 | 30 | 35 |
減価償却累計額 | -3 | -10 |
リース資産(純額) | 26 | 24 |
建設仮勘定 | 1,893 | 3,464 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 479,204 | 436,087 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 0 | 0 |
借地権 | 15 | 15 |
ソフトウエア | 3,875 | 3,935 |
電話利用権 | 74 | 74 |
専用側線利用権 | 118 | 112 |
その他 | 108 | 117 |
無形固定資産合計 | 4,193 | 4,254 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 75,278 | 80,549 |
関係会社株式 | 255,536 | 261,829 |
出資金 | 174 | 174 |
関係会社出資金 | 72,246 | 103,093 |
長期貸付金 | 19 | 22 |
従業員に対する長期貸付金 | 13 | 6 |
関係会社長期貸付金 | 10,972 | 21,951 |
破産更生債権等 | 23 | 20 |
長期前払費用 | 2,668 | 2,318 |
前払年金費用 | 11,595 | 11,227 |
繰延税金資産 | 4,533 | 6,314 |
その他 | 3,902 | 8,296 |
貸倒引当金 | -3,339 | -6,230 |
投資その他の資産合計 | 433,627 | 489,575 |
固定資産合計 | 917,024 | 929,917 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,389,387 | 1,281,287 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 213 | 230 |
買掛金 | 77,643 | 77,439 |
短期借入金 | 271,765 | 164,950 |
1年内返済予定の長期借入金 | 50,456 | 15,831 |
コマーシャル・ペーパー | 54,000 | 11,000 |
1年内償還予定の社債 | - | 40,000 |
リース債務 | 3 | 8 |
未払金 | 10,907 | 9,797 |
未払費用 | 18,270 | 20,272 |
未払法人税等 | 349 | 491 |
預り金 | 1,561 | 1,447 |
設備関係支払手形 | 13 | 14 |
債務保証損失引当金 | 998 | - |
その他 | 1,033 | 4,849 |
流動負債合計 | 487,217 | 346,333 |
固定負債 | | |
社債 | 100,000 | 60,000 |
長期借入金 | 431,446 | 499,367 |
リース債務 | 23 | 20 |
長期未払金 | 620 | 627 |
退職給付引当金 | 21,866 | 21,214 |
役員退職慰労引当金 | 67 | 31 |
環境対策引当金 | 963 | 1,002 |
特別修繕引当金 | 69 | 84 |
長期預り金 | 87 | 54 |
固定負債合計 | 555,145 | 582,402 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,042,362 | 928,736 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 103,880 | 103,880 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 108,640 | 108,640 |
その他資本剰余金 | 1,538 | 1,525 |
資本剰余金合計 | 110,178 | 110,165 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 24,646 | 24,646 |
その他利益剰余金 | | |
原木単価調整準備金 | 2,800 | 2,800 |
従業員退職手当積立金 | 411 | 411 |
固定資産圧縮積立金 | 21,293 | 22,050 |
特別償却準備金 | 2,130 | 1,717 |
海外投資等損失準備金 | 732 | 767 |
別途積立金 | 125,518 | 98,518 |
繰越利益剰余金 | -17,023 | 11,113 |
利益剰余金合計 | 160,508 | 162,025 |
自己株式 | -35,500 | -35,548 |
株主資本合計 | 339,067 | 340,523 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 7,768 | 11,567 |
繰延ヘッジ損益 | - | 243 |
評価・換算差額等合計 | 7,768 | 11,811 |
新株予約権 | 188 | 216 |
純資産合計 | 347,024 | 352,550 |
負債純資産合計 | 1,389,387 | 1,281,287 |