王子 HD(3861)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 81,201 | 91,781 |
| 受取手形及び売掛金 | 296,225 | 271,404 |
| 有価証券 | 0 | 1 |
| たな卸資産 | 159,085 | - |
| 商品及び製品 | - | 85,944 |
| 仕掛品 | - | 16,983 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 51,778 |
| 繰延税金資産 | 12,294 | 10,998 |
| 短期貸付金 | 11,166 | 7,236 |
| 未収入金 | 11,582 | 10,972 |
| その他 | 4,734 | 3,575 |
| 貸倒引当金 | -1,354 | -1,665 |
| 流動資産合計 | 574,936 | 549,010 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 558,501 | 567,970 |
| 減価償却累計額 | -354,251 | -364,822 |
| 建物及び構築物(純額) | 204,249 | 203,148 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,895,331 | 1,954,401 |
| 減価償却累計額 | -1,522,469 | -1,562,937 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 372,862 | 391,464 |
| 工具 | 53,695 | 52,473 |
| 減価償却累計額 | -46,683 | -46,590 |
| 工具 | 7,012 | 5,883 |
| 土地 | 226,617 | 230,462 |
| 林地 | 16,649 | 16,502 |
| 植林立木 | 41,761 | 36,589 |
| リース資産 | - | 1,546 |
| 減価償却累計額 | - | -510 |
| リース資産(純額) | - | 1,036 |
| 建設仮勘定 | 46,187 | 26,860 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 915,341 | 911,946 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 2,410 | 1,960 |
| のれん | 11,391 | 9,275 |
| その他 | 20,983 | 9,436 |
| 無形固定資産合計 | 34,785 | 20,672 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 212,061 | 170,211 |
| 長期貸付金 | 13,782 | 11,085 |
| 長期前払費用 | 4,725 | 13,104 |
| 繰延税金資産 | 11,143 | 16,817 |
| その他 | 18,176 | 19,040 |
| 貸倒引当金 | -3,441 | -4,396 |
| 投資その他の資産合計 | 256,448 | 225,863 |
| 固定資産合計 | 1,206,575 | 1,158,482 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,781,512 | 1,707,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 221,650 | 177,955 |
| 短期借入金 | 262,025 | 335,614 |
| コマーシャル・ペーパー | 165,000 | 54,000 |
| 未払金 | 23,370 | 22,740 |
| 未払費用 | 45,100 | 40,962 |
| 未払法人税等 | 9,646 | 7,858 |
| 設備関係支払手形 | 1,983 | 752 |
| その他 | 10,719 | 10,545 |
| 流動負債合計 | 739,496 | 650,429 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 324,635 | 440,228 |
| 繰延税金負債 | 36,747 | 18,848 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 11,441 | 11,222 |
| 退職給付引当金 | 50,726 | 47,824 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,769 | 1,830 |
| 環境対策引当金 | 1,800 | 1,749 |
| 特別修繕引当金 | 111 | 104 |
| 長期預り金 | 3,142 | 3,010 |
| 長期設備関係支払手形 | 87 | - |
| その他 | 1,062 | 2,535 |
| 固定負債合計 | 531,525 | 627,355 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,271,021 | 1,277,785 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 103,880 | 103,880 |
| 資本剰余金 | 113,051 | 113,031 |
| 利益剰余金 | 281,470 | 261,092 |
| 自己株式 | -42,646 | -42,914 |
| 株主資本合計 | 455,756 | 435,090 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 27,259 | 6,597 |
| 繰延ヘッジ損益 | 446 | -557 |
| 土地再評価差額金 | 3,882 | 3,787 |
| 為替換算調整勘定 | 7,628 | -28,669 |
| 評価・換算差額等合計 | 39,217 | -18,841 |
| 新株予約権 | 115 | 188 |
| 少数株主持分 | 15,401 | 13,270 |
| 純資産合計 | 510,490 | 429,707 |
| 負債純資産合計 | 1,781,512 | 1,707,492 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,623 | 46,504 |
| 受取手形 | 1,298 | 811 |
| 売掛金 | 99,121 | 98,507 |
| 有価証券 | 0 | 1 |
| 商品 | 2,295 | - |
| 製品 | 34,721 | - |
| 販売用不動産 | 14 | - |
| 原材料 | 21,123 | - |
| 商品及び製品 | - | 33,254 |
| 仕掛品 | 7,992 | 8,061 |
| 貯蔵品 | 2,838 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 26,942 |
| 前払費用 | 41 | 44 |
| 繰延税金資産 | 4,335 | 3,969 |
| 短期貸付金 | 48 | 15 |
| 関係会社短期貸付金 | 244,189 | 244,108 |
| 未収入金 | 23,591 | 19,305 |
| その他 | 1,098 | 1,269 |
| 貸倒引当金 | -8,751 | -10,434 |
| 流動資産合計 | 440,584 | 472,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 215,530 | 225,474 |
| 減価償却累計額 | -136,743 | -142,441 |
| 建物(純額) | 78,787 | 83,033 |
| 構築物 | 81,635 | 83,402 |
| 減価償却累計額 | -55,808 | -58,750 |
| 構築物(純額) | 25,826 | 24,652 |
| 機械及び装置 | 1,178,603 | 1,249,695 |
| 減価償却累計額 | -970,518 | -1,009,248 |
| 機械及び装置(純額) | 208,085 | 240,447 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,273 | 1,297 |
| 減価償却累計額 | -1,174 | -1,060 |
| 車両運搬具(純額) | 99 | 237 |
| 工具 | 29,054 | 28,270 |
| 減価償却累計額 | -25,686 | -25,500 |
| 工具 | 3,368 | 2,770 |
| 土地 | 83,480 | 87,191 |
| 林地 | 15,612 | 15,612 |
| 植林立木 | 23,367 | 23,340 |
| リース資産 | - | 30 |
| 減価償却累計額 | - | -3 |
| リース資産(純額) | - | 26 |
| 建設仮勘定 | 38,288 | 1,893 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 476,916 | 479,204 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 4 | 0 |
| 借地権 | 15 | 15 |
| ソフトウエア | 3,483 | 3,875 |
| 電話利用権 | 74 | 74 |
| 専用側線利用権 | 124 | 118 |
| その他 | 120 | 108 |
| 無形固定資産合計 | 3,823 | 4,193 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 110,044 | 75,278 |
| 関係会社株式 | 255,149 | 255,536 |
| 出資金 | 174 | 174 |
| 関係会社出資金 | 79,379 | 72,246 |
| 長期貸付金 | 16 | 19 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 15 | 13 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,445 | 10,972 |
| 破産更生債権等 | 24 | 23 |
| 長期前払費用 | 2,137 | 2,668 |
| 前払年金費用 | 9,875 | 11,595 |
| 繰延税金資産 | - | 4,533 |
| その他 | 4,413 | 3,902 |
| 貸倒引当金 | -2,357 | -3,339 |
| 投資その他の資産合計 | 474,320 | 433,627 |
| 固定資産合計 | 955,059 | 917,024 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,395,644 | 1,389,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 250 | 213 |
| 買掛金 | 103,968 | 77,643 |
| 短期借入金 | 171,786 | 271,765 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 68,759 | 50,456 |
| コマーシャル・ペーパー | 165,000 | 54,000 |
| リース債務 | - | 3 |
| 未払金 | 14,626 | 10,907 |
| 未払費用 | 19,762 | 18,270 |
| 未払法人税等 | 355 | 349 |
| 預り金 | 1,259 | 1,561 |
| 設備関係支払手形 | 76 | 13 |
| 債務保証損失引当金 | - | 998 |
| その他 | 768 | 1,033 |
| 流動負債合計 | 546,614 | 487,217 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 315,446 | 431,446 |
| リース債務 | - | 23 |
| 長期未払金 | 690 | 620 |
| 繰延税金負債 | 16,067 | - |
| 退職給付引当金 | 24,732 | 21,866 |
| 役員退職慰労引当金 | 44 | 67 |
| 環境対策引当金 | 965 | 963 |
| 特別修繕引当金 | 62 | 69 |
| 長期預り金 | 189 | 87 |
| 固定負債合計 | 458,197 | 555,145 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,004,812 | 1,042,362 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 103,880 | 103,880 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 108,640 | 108,640 |
| その他資本剰余金 | 1,561 | 1,538 |
| 資本剰余金合計 | 110,202 | 110,178 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 24,646 | 24,646 |
| その他利益剰余金 | | |
| 原木単価調整準備金 | 2,800 | 2,800 |
| 従業員退職手当積立金 | 411 | 411 |
| 固定資産圧縮積立金 | 20,439 | 21,293 |
| 特別償却準備金 | 2,384 | 2,130 |
| 海外投資等損失準備金 | 697 | 732 |
| 別途積立金 | 125,518 | 125,518 |
| 繰越利益剰余金 | 8,247 | -17,023 |
| 利益剰余金合計 | 185,145 | 160,508 |
| 自己株式 | -35,254 | -35,500 |
| 株主資本合計 | 363,973 | 339,067 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26,634 | 7,768 |
| 繰延ヘッジ損益 | 107 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 26,742 | 7,768 |
| 新株予約権 | 115 | 188 |
| 純資産合計 | 390,831 | 347,024 |
| 負債純資産合計 | 1,395,644 | 1,389,387 |