訂正有価証券報告書-第137期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/02 15:32
【資料】
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【項目】
164項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産に係る未実現利益111百万円53百万円
未払賞与379383
未払事業税3649
たな卸資産評価損5065
貸倒引当金3226
社会保険料6160
固定資産に係る未実現利益1,4001,399
未払役員退職慰労金1313
退職給付に係る負債296318
ゴルフ会員権評価損等4039
減損損失239129
投資有価証券評価損2929
繰越欠損金6650
その他350346
3,1102,964
評価性引当額△400△387
繰延税金資産合計2,7102,577
繰延税金負債
土地の評価差額△53△54
その他有価証券評価差額金△1,064△719
退職給付に係る資産△2,713△2,183
その他△144△152
繰延税金負債合計△3,976△3,109
繰延税金資産の純額△1,267△532

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
固定資産-繰延税金資産1,989百万円1,982百万円
固定負債-繰延税金負債3,2562,514

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
交際費等1.51.2
受取配当金△0.4△0.6
住民税均等割1.01.0
評価性引当額△0.2△0.3
未実現利益税効果未認識額0.00.9
子会社との税率差異△0.7△0.5
税額控除△1.3△2.0
その他△1.6△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.830.1

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