有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/29 15:21
【資料】
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【項目】
127項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日現在)
当連結会計年度
(平成30年3月31日現在)
(千円)(千円)
繰延税金資産
賞与引当金121,616132,702
売上割戻引当金25,644110,436
返品調整引当金87,193112,665
製品評価損225,875139,907
投資有価証券評価損59,67759,677
退職給付に係る負債92,615107,102
役員退職慰労引当金154,483171,343
繰越欠損金9,68910,337
未払値引153,69397,472
その他204,377220,243
繰延税金資産小計1,134,8681,161,888
評価性引当額△345,904△299,152
繰延税金資産合計788,964862,735
繰延税金負債
固定資産評価差額△312,098△304,856
在外子会社の留保利益△224,845△166,494
その他有価証券評価差額金△624,114△1,074,213
前払年金費用△36,494△39,945
その他△49,315△49,121
繰延税金負債合計△1,246,867△1,634,630
繰延税金資産(負債)の純額△457,903△771,895

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日現在)
当連結会計年度
(平成30年3月31日現在)
(%)(%)
法定実効税率30.6930.69
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.351.22
受取配当等永久に益金に算入されない項目0.490.58
試験研究費等の税額控除△0.44△2.10
連結子会社の税率差異△3.56△1.25
住民税均等割0.500.64
在外子会社の留保利益1.81△2.24
評価性引当額の増減△0.23△1.31
のれん償却額0.740.72
過年度法人税等△0.171.23
その他0.900.64
税効果会計適用後の法人税等の負担率32.0828.82

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