訂正有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 評価性引当額が4,895千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社であるJCU INTERNATIONAL, INC.において9,964千円、連結子会社である株式会社そらぷちファームにおいて6,872千円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を追加的に認識したものの、連結子会社であるJCU表面技術(湖北)有限公司において△26,888千円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の要因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 賞与引当金否認 | 128,052 | 千円 | 123,075 | 千円 | |
| 退職給付に係る負債否認 | 13,960 | 15,014 | |||
| 確定拠出年金制度移行による未払金 | 336,487 | 210,941 | |||
| 長期未払金否認 | 25,605 | 25,348 | |||
| 株式報酬費用否認 | 20,200 | 27,055 | |||
| 減価償却超過額 | 33,315 | 25,677 | |||
| 投資有価証券評価損否認 | 39,962 | 51,811 | |||
| 資産除去債務 | 67,596 | 69,203 | |||
| 固定資産減損損失否認 | 2,879 | 2,584 | |||
| 連結会社間内部利益消去 | 232,452 | 261,765 | |||
| 連結子会社への投資に係る一時差異 | 196,370 | 295,342 | |||
| その他 | 245,418 | 260,636 | |||
| 繰延税金資産小計 | 1,342,301 | 1,368,458 | |||
| 評価性引当額(注) | △199,562 | △194,667 | |||
| 繰延税金資産合計 | 1,142,739 | 1,173,791 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| 圧縮積立金 | 120,149 | 115,685 | |||
| 特別償却準備金 | 28,433 | 14,216 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 31,623 | 30,139 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 31,445 | 96,717 | |||
| その他 | 177,030 | 167,506 | |||
| 繰延税金負債合計 | 388,681 | 424,266 | |||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 754,057 | 749,525 | |||
(注) 評価性引当額が4,895千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社であるJCU INTERNATIONAL, INC.において9,964千円、連結子会社である株式会社そらぷちファームにおいて6,872千円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を追加的に認識したものの、連結子会社であるJCU表面技術(湖北)有限公司において△26,888千円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の要因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.62 | % | 30.62 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.42 | 0.12 | |||
| 評価性引当額 | 1.54 | 1.54 | |||
| 法人税額控除 | △1.52 | △1.12 | |||
| 住民税均等割 | 0.15 | 0.14 | |||
| 海外子会社との税率差異 | △8.40 | △7.67 | |||
| 外国子会社等配当源泉税 | 3.41 | 5.79 | |||
| その他 | 3.00 | 1.79 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.22 | 31.21 | |||