有価証券報告書-第136期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 13:29
【資料】
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【項目】
110項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産未実現利益236百万円228百万円
固定資産未実現利益4947
未払事業税84112
賞与引当金447459
退職給付に係る負債及び資産3,5072,965
役員退職慰労引当金21662
たな卸資産評価損364346
税務上の繰越欠損金4,9994,877
その他1,6321,687
繰延税金資産小計11,53810,789
評価性引当額△7,358△7,173
繰延税金資産合計4,1793,616
繰延税金負債
退職給付信託設定益2,4712,471
固定資産圧縮積立金8684
その他有価証券評価差額金4,5895,852
その他983974
繰延税金負債合計8,1309,383
繰延税金負債の純額3,9515,767

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産607百万円609百万円
固定資産-繰延税金資産331265
固定負債-繰延税金負債4,8896,641

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.8%30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.10.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.3△1.3
住民税均等割1.51.6
海外連結子会社の税率差異△4.3△3.9
評価性引当額△4.4△6.1
試験研究費の税額控除△1.0△1.7
未実現利益の消去△2.7△0.1
持分法投資損益△1.8△3.2
税率変更による期末繰延税金資産及び負債の減額修正△0.1-
その他△2.4△0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率17.416.4