訂正有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2018/05/17 11:28
【資料】
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【項目】
126項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
固定資産評価損785,146千円781,892千円
退職給付に係る負債567,531489,164
たな卸資産評価損146,409224,278
未実現利益27,405170,268
賞与引当金142,468139,406
退職給付信託設定額-85,677
税務上の繰越欠損金255,99753,272
ゴルフ会員権評価損44,84144,994
未払事業税16,37339,711
長期未払金49,53536,437
未払社会保険料20,84921,148
その他67,869117,807
繰延税金資産小計2,124,4282,204,060
評価性引当額△1,794,529△1,557,122
繰延税金資産合計329,898646,937
繰延税金負債
連結子会社への投資に係る一時差異△356,514△390,354
減価償却費△126,555-
その他有価証券評価差額金△119,914△179,652
退職給付信託設定益-△38,070
資産除去債務△2,123△1,682
その他△224,124△256,876
繰延税金負債合計△829,232△866,636
繰延税金負債の純額△499,333△219,698

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産65,113千円306,753千円
固定資産-繰延税金資産178,524340,183
流動負債-繰延税金負債△2,908△1,080
固定負債-繰延税金負債△740,062△865,555

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.0%30.8%
(調整)
繰延税金資産に対する評価性引当額の減少△46.6△19.8
交際費等永久に損金に算入されない項目18.014.3
住民税均等割額3.11.4
子会社欠損金等40.6-
海外連結子会社の留保金に係る税額△6.82.7
海外連結子会社との税率差異6.31.1
その他0.3△3.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率47.927.6

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