有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月24日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 27,207 | 30,870 |
受取手形及び売掛金 | 29,477 | 18,663 |
有価証券 | 1,094 | 803 |
たな卸資産 | 12,007 | - |
商品及び製品 | - | 6,312 |
仕掛品 | - | 1,546 |
原材料及び貯蔵品 | - | 2,350 |
繰延税金資産 | 1,331 | 914 |
未収還付法人税等 | - | 1,678 |
その他 | 3,182 | 2,641 |
貸倒引当金 | -95 | -83 |
流動資産合計 | 74,204 | 65,698 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 21,791 | 22,688 |
減価償却累計額 | -10,652 | -10,094 |
建物及び構築物(純額) | 11,139 | 12,594 |
機械装置及び運搬具 | 20,183 | 19,002 |
減価償却累計額 | -14,719 | -13,881 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,464 | 5,121 |
金型 | 43,411 | 45,910 |
減価償却累計額 | -39,086 | -42,659 |
金型(純額) | 4,325 | 3,250 |
工具 | 9,649 | 9,783 |
減価償却累計額 | -8,024 | -7,963 |
工具 | 1,624 | 1,819 |
土地 | 12,112 | 11,229 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 2,104 | 2,423 |
その他 | 301 | 202 |
減価償却累計額 | -209 | -126 |
その他(純額) | 92 | 76 |
有形固定資産合計 | 36,862 | 36,515 |
無形固定資産 | | |
のれん | 999 | 885 |
その他 | 1,380 | 1,031 |
無形固定資産合計 | 2,380 | 1,917 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,693 | 6,409 |
繰延税金資産 | 138 | 506 |
その他 | 1,311 | 1,167 |
貸倒引当金 | -50 | -74 |
投資その他の資産合計 | 5,092 | 8,008 |
固定資産合計 | 44,335 | 46,441 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 118,540 | 112,140 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 17,146 | 10,096 |
1年内償還予定の転換社債 | 2,671 | - |
短期借入金 | 3,601 | 1,253 |
1年内返済予定の長期借入金 | 9 | 112 |
未払金 | 2,926 | 1,443 |
未払法人税等 | 2,112 | 509 |
繰延税金負債 | 40 | - |
賞与引当金 | 1,185 | 1,118 |
その他 | 5,011 | 5,135 |
流動負債合計 | 34,704 | 19,668 |
固定負債 | | |
社債 | - | 15,000 |
長期借入金 | 78 | 831 |
未払役員退職慰労金 | 962 | 81 |
繰延税金負債 | 522 | 514 |
退職給付引当金 | 997 | 1,292 |
役員退職慰労引当金 | 25 | 28 |
その他 | 171 | 163 |
固定負債合計 | 2,757 | 17,912 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 37,461 | 37,580 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,290 | 7,290 |
資本剰余金 | 11,651 | 11,651 |
利益剰余金 | 62,970 | 62,367 |
自己株式 | -4,802 | -1,060 |
株主資本合計 | 77,109 | 80,248 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 71 | -75 |
土地再評価差額金 | -85 | -85 |
為替換算調整勘定 | 2,099 | -7,808 |
評価・換算差額等合計 | 2,085 | -7,969 |
少数株主持分 | 1,883 | 2,280 |
純資産合計 | 81,078 | 74,559 |
負債純資産合計 | 118,540 | 112,140 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,192 | 15,967 |
受取手形 | 2,083 | 1,239 |
売掛金 | 15,801 | 9,000 |
有価証券 | 1,000 | 467 |
商品 | 177 | - |
製品 | 1,818 | - |
原材料 | 229 | - |
商品及び製品 | - | 1,464 |
仕掛品 | 355 | 340 |
貯蔵品 | 44 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 283 |
前渡金 | 6 | 6 |
繰延税金資産 | 867 | 474 |
短期貸付金 | 1 | 3 |
関係会社短期貸付金 | 4,791 | 5,161 |
未収入金 | 2,406 | 1,693 |
未収還付法人税等 | - | 1,678 |
その他 | 139 | 74 |
貸倒引当金 | -12 | -11 |
流動資産合計 | 41,904 | 37,843 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 14,102 | 14,475 |
減価償却累計額 | -7,811 | -8,020 |
建物(純額) | 6,290 | 6,454 |
構築物 | 656 | 657 |
減価償却累計額 | -479 | -498 |
構築物(純額) | 176 | 158 |
機械及び装置 | 6,784 | 6,688 |
減価償却累計額 | -5,549 | -5,547 |
機械及び装置(純額) | 1,235 | 1,140 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 49 | 51 |
減価償却累計額 | -38 | -43 |
車両運搬具(純額) | 11 | 8 |
工具 | 5,804 | 6,110 |
減価償却累計額 | -5,012 | -5,304 |
工具 | 792 | 805 |
金型 | 40,592 | 43,203 |
減価償却累計額 | -36,968 | -40,548 |
金型(純額) | 3,624 | 2,654 |
土地 | 7,434 | 8,853 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 1,446 | 1,521 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 21,010 | 21,599 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 599 | 463 |
施設利用権 | 32 | 31 |
無形固定資産合計 | 632 | 494 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,609 | 6,195 |
関係会社株式 | 23,776 | 27,161 |
関係会社長期貸付金 | 1,492 | 1,534 |
長期前払費用 | 39 | 22 |
繰延税金資産 | 1,781 | 1,302 |
その他 | 321 | 365 |
貸倒引当金 | -400 | -13 |
投資その他の資産合計 | 29,620 | 36,567 |
固定資産合計 | 51,263 | 58,660 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 93,167 | 96,504 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,802 | 924 |
買掛金 | 13,486 | 7,155 |
1年内償還予定の転換社債 | 2,671 | - |
未払金 | 1,676 | 1,078 |
未払費用 | 295 | 357 |
未払法人税等 | 1,432 | 31 |
預り金 | 48 | 52 |
賞与引当金 | 824 | 836 |
設備関係支払手形 | 276 | 302 |
設備関係未払金 | 1,425 | 1,119 |
その他 | 50 | 56 |
流動負債合計 | 23,989 | 11,913 |
固定負債 | | |
未払役員退職慰労金 | 962 | 81 |
社債 | - | 15,000 |
退職給付引当金 | 620 | 802 |
受入保証金 | 21 | 21 |
固定負債合計 | 1,603 | 15,904 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 25,593 | 27,817 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,290 | 7,290 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 11,651 | 11,651 |
資本剰余金合計 | 11,651 | 11,651 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,793 | 1,793 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 352 | 319 |
別途積立金 | 46,200 | 47,700 |
繰越利益剰余金 | 5,023 | 1,061 |
利益剰余金合計 | 53,368 | 50,873 |
自己株式 | -4,802 | -1,055 |
株主資本合計 | 67,507 | 68,760 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 66 | -74 |
評価・換算差額等合計 | 66 | -74 |
純資産合計 | 67,574 | 68,686 |
負債純資産合計 | 93,167 | 96,504 |