有価証券報告書-第51期(2022/09/01-2023/08/31)

【提出】
2023/11/28 13:31
【資料】
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【項目】
142項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2022年8月31日)
当連結会計年度
(2023年8月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)1884百万円756百万円
未払事業税18167
賞与引当金176264
株式給付引当金338380
資産除去債務2,2012,181
減損損失1,2951,204
その他743802
繰延税金資産小計5,8225,657
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)1△218△19
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△9△3
評価性引当額小計△227△23
繰延税金資産合計5,5945,633
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△526△438
その他△32△17
繰延税金負債合計△558△456
繰延税金資産の純額5,0365,177

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年8月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)2028114721753884
評価性引当額△20△28△11△47△21△88△218
繰延税金資産665(b)665

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金884百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産665百万円を計上しており
ます。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断
しております。
当連結会計年度(2023年8月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(c)19736756
評価性引当額△19△19
繰延税金資産736(d)736

(c)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(d)税務上の繰越欠損金757百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産736百万円を計上しており
ます。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断
しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2022年8月31日)
当連結会計年度
(2023年8月31日)
法定実効税率30.4%30.4%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.01.0
永久に益金に算入されない項目△1.8△0.7
住民税均等割3.85.7
連結子会社の適用税率差異△1.1△6.2
評価性引当の増減1.3△2.2
外国税額控除△0.7△1.2
その他1.4△1.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率34.325.6

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