有価証券報告書-第97期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 15:12
【資料】
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【項目】
128項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
減損損失9,860百万円9,811百万円
分譲土地建物評価損2,760百万円3,211百万円
関係会社株式評価損2,275百万円2,275百万円
貸倒引当金309百万円313百万円
投資評価引当金14百万円24百万円
その他1,713百万円1,912百万円
繰延税金資産小計16,933百万円17,548百万円
評価性引当額△10,521百万円△11,206百万円
繰延税金負債との相殺額△5,689百万円△5,850百万円
繰延税金資産合計721百万円492百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金5,418百万円6,173百万円
固定資産圧縮積立金2,471百万円4,750百万円
固定資産圧縮特別勘定積立金4,329百万円1,967百万円
特別償却準備金294百万円220百万円
その他717百万円1,519百万円
繰延税金負債小計13,230百万円14,631百万円
繰延税金資産との相殺額△5,689百万円△5,850百万円
繰延税金負債合計7,540百万円8,781百万円
繰延税金負債の純額6,818百万円8,289百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.86%30.86%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.51%1.86%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.70%△2.48%
住民税均等割0.07%0.19%
評価性引当額の増減7.17%4.61%
その他△0.19%△0.85%
税効果会計適用後の法人税等の負担率37.72%34.19%

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