有価証券報告書-第22期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/21 15:09
【資料】
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【項目】
119項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税6,326千円4,834千円
貸倒引当金繰入限度超過額21,803千円18,993千円
賞与引当金42,875千円45,692千円
未払費用6,201千円6,723千円
未払事業所税2,123千円2,592千円
たな卸資産評価損920千円537千円
繰延税金資産(流動)小計80,250千円79,373千円
評価性引当額△541千円△537千円
繰延税金資産(流動)合計79,709千円78,836千円

繰延税金資産(固定)
投資有価証券評価損72,938千円68,687千円
差入保証金(資産除去債務)9,165千円11,310千円
商標権769千円681千円
減価償却超過額1,237千円1,043千円
資産調整勘定44,421千円29,730千円
関係会社株式評価損42,867千円33,682千円
その他有価証券評価差額金7,831千円5,519千円
その他114千円84千円
繰延税金資産(固定)小計179,346千円150,739千円
評価性引当額△132,804千円△118,618千円
繰延税金資産(固定)合計46,542千円32,120千円
繰延税金負債(固定)との相殺額△2,386千円△18,155千円
繰延税金資産(固定)の純額44,156千円14,004千円

繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金2,386千円△18,155千円
繰延税金負債(固定)合計2,386千円△18,155千円
繰延税金資産(固定)との相殺△2,386千円18,155千円
繰延税金負債(固定)の純額-千円-千円


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.06%30.86%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目3.41%2.50%
受取配当金等永久に益金に参入されない項目△0.15%△0.14%
住民税均等割等2.27%2.38%
評価性引当額の増減額21.74%△2.97%
税額控除△3.66%-%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正1.33%-%
のれん償却額2.49%2.44%
その他△0.39%△1.04%
税効果会計適用後の法人税等の負担率60.10%34.04%