有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 10:00
【資料】
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【項目】
154項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)3,804百万円3,855百万円
未払事業税89148
貸倒引当金107104
賞与引当金201192
退職給付に係る負債8190
たな卸資産446205
投資有価証券評価損312287
減損損失12443
資産除去債務244263
子会社株式帳簿価額修正1,3731,741
その他649701
繰延税金資産小計7,3248,033
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)△3,660△3,730
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△2,334△2,877
評価性引当額小計△5,994△6,607
繰延税金資産合計1,3291,426
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△124△285
海外子会社留保利益△480△491
資産除去債務△134△137
企業結合による識別した無形資産△1,524△1,361
子会社固定資産時価評価△821△24
その他△178△181
繰延税金負債合計△3,263△2,481
繰延税金資産(負債)の純額△1,933△1,056

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)11818103,7643,804百万円
評価性引当額△1△1△8△18△10△3,620△3,660百万円
繰延税金資産-----144144百万円

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
当連結会計年度(2021年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)314155343,7463,855百万円
評価性引当額△3△14△1△55△34△3,621△3,730百万円
繰延税金資産-----125125百万円

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.40.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.2△52.5
住民税均等割0.30.7
在外子会社との税率差異△3.4△2.0
持分法による投資損益△15.221.1
評価性引当額9.016.4
のれん償却2.13.5
在外子会社留保利益5.4△0.3
その他△0.4△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.617.4

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