訂正有価証券報告書-第13期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/08/29 12:02
【資料】
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【項目】
149項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)3,855百万円4,472百万円
未払事業税148210
貸倒引当金10437
賞与引当金192336
退職給付に係る負債90171
棚卸資産205182
投資有価証券評価損287321
減損損失443556
資産除去債務263300
子会社株式帳簿価額修正1,7411,741
その他701841
繰延税金資産小計8,0339,171
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)△3,730△4,290
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△2,877△2,976
評価性引当額小計△6,607△7,266
繰延税金資産合計1,4261,904
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△285△159
海外子会社留保利益△491△731
資産除去債務△137△140
企業結合による識別した無形資産△1,361△1,198
子会社固定資産時価評価△24△25
その他△181△265
繰延税金負債合計△2,481△2,520
繰延税金資産(負債)の純額△1,056△616

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2021年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)314155343,7463,855百万円
評価性引当額△3△14△1△55△34△3,621△3,730百万円
繰延税金資産-----125125百万円

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
当連結会計年度(2022年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)51011182204,2414,472百万円
評価性引当額--△0△171△10△4,107△4,290百万円
繰延税金資産510101010133182百万円

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
法定実効税率30.6%-%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.1-
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△52.5-
住民税均等割0.7-
在外子会社との税率差異△2.0-
持分法による投資損益21.1-
評価性引当額16.4-
のれん償却3.5-
在外子会社留保利益△0.3-
その他△0.2-
税効果会計適用後の法人税等の負担率17.4-

(注)当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

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