訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差額の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差額の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の39.4%から37.1%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が2,410千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 5,047千円 |
| ポイント引当金 | 5,773 |
| 未払社会保険料 | 763 |
| 資産除去債務 | 27,548 |
| 減損損失 | 10,028 |
| 投資有価証券評価損 | 742 |
| 繰越欠損金 | 111,011 |
| その他 | 1,593 |
| 繰延税金資産小計 | 162,508 |
| 評価性引当額 | △67,417 |
| 繰延税金資産合計 | 95,091 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △15,392 |
| 繰延税金負債合計 | △15,392 |
| 繰延税金資産の純額 | 79,698 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差額の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 39.4% |
| (調整) | |
| 住民税均等割 | 2.6 |
| 評価性引当額の増減 | △66.8 |
| その他 | 0.2 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △24.6 |
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 5,135千円 |
| ポイント引当金 | 6,319 |
| 未払社会保険料 | 730 |
| 資産除去債務 | 31,573 |
| 減損損失 | 7,776 |
| 投資有価証券評価損 | 742 |
| 繰越欠損金 | 22,499 |
| その他 | 2,311 |
| 繰延税金資産小計 | 77,088 |
| 評価性引当額 | △34,951 |
| 繰延税金資産合計 | 42,136 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △19,263 |
| 繰延税金負債合計 | △19,263 |
| 繰延税金資産の純額 | 22,873 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差額の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 39.4% |
| (調整) | |
| 住民税均等割 | 1.9 |
| 評価性引当額の増減 | △14.7 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の増減修正 | 1.1 |
| その他 | 0.7 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.4 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の39.4%から37.1%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が2,410千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。