有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 10:01
【資料】
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【項目】
111項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
子会社株式804百万円1,022百万円
減損損失19499
賞与引当金8489
貸倒引当金7474
役員退職慰労引当金13563
投資有価証券5151
退職給付引当金5051
その他152177
繰延税金資産小計1,5481,631
評価性引当額△1,144△1,349
繰延税金資産合計403281
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△201△290
前払年金費用△80△187
その他△1△1
繰延税金負債合計△283△478
繰延税金資産の純額120△197

(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産160百万円189百万円
固定負債-繰延税金負債40386

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.0%30.0%
(調整)
住民税均等割等0.70.5
交際費等永久に損金に算入されない項目1.00.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.3△0.9
税額控除△1.2
評価性引当額の増減△6.17.2
税率変更による増減0.9
その他0.20.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.436.6

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