芝浦メカトロニクス(6590)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月18日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,346 | 4,422 |
| 受取手形及び売掛金 | 21,932 | 18,528 |
| たな卸資産 | 11,848 | - |
| 商品及び製品 | - | 6,862 |
| 仕掛品 | - | 6,178 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 169 |
| 繰延税金資産 | 2,203 | 755 |
| 未収入金 | - | 953 |
| その他 | 569 | 120 |
| 貸倒引当金 | -54 | -79 |
| 流動資産合計 | 45,845 | 37,912 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 29,281 | 28,888 |
| 減価償却累計額 | -14,393 | -15,343 |
| 建物及び構築物(純額) | 14,888 | 13,544 |
| 機械装置及び運搬具 | 809 | 657 |
| 減価償却累計額 | -706 | -595 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 102 | 61 |
| 工具 | 363 | 324 |
| 減価償却累計額 | -273 | -268 |
| 工具 | 89 | 56 |
| 土地 | 193 | 160 |
| リース資産 | - | 2,572 |
| 減価償却累計額 | - | -691 |
| リース資産(純額) | - | 1,881 |
| 建設仮勘定 | 231 | 61 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 15,505 | 15,765 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | - | 60 |
| 特許権 | - | 145 |
| リース資産 | - | 232 |
| その他 | - | 52 |
| 無形固定資産合計 | 354 | 490 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 295 | 183 |
| 長期貸付金 | 4 | 4 |
| 破産更生債権等 | - | 149 |
| 長期前払費用 | 12 | 12 |
| 前払年金費用 | - | 347 |
| 繰延税金資産 | 2,308 | 506 |
| その他 | 673 | 427 |
| 貸倒引当金 | -5 | -149 |
| 投資その他の資産合計 | 3,288 | 1,481 |
| 固定資産合計 | 19,149 | 17,736 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 64,994 | 55,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 14,096 | 9,815 |
| 短期借入金 | 860 | 5,333 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,200 | 3,800 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 3,215 | - |
| リース債務 | - | 763 |
| 未払費用 | 3,529 | 2,263 |
| 未払法人税等 | 710 | 49 |
| 前受金 | - | 1,126 |
| 役員賞与引当金 | 31 | - |
| 受注損失引当金 | 398 | 38 |
| その他 | 1,695 | 644 |
| 流動負債合計 | 27,737 | 23,834 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,804 | 3,204 |
| リース債務 | - | 1,359 |
| 退職給付引当金 | 4,715 | 4,864 |
| 役員退職慰労引当金 | 188 | 127 |
| 修繕引当金 | 302 | 336 |
| 負ののれん | 179 | 29 |
| 長期預り保証金 | 3,022 | 3,022 |
| 固定負債合計 | 12,212 | 12,944 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 39,949 | 36,778 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,761 | 6,761 |
| 資本剰余金 | 10,738 | 10,738 |
| 利益剰余金 | 8,870 | 2,950 |
| 自己株式 | -1,717 | -1,719 |
| 株主資本合計 | 24,654 | 18,731 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 76 | 23 |
| 為替換算調整勘定 | 54 | 15 |
| 評価・換算差額等合計 | 131 | 38 |
| 少数株主持分 | 259 | 100 |
| 純資産合計 | 25,044 | 18,870 |
| 負債純資産合計 | 64,994 | 55,649 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,654 | 1,778 |
| 受取手形 | 80 | 1,193 |
| 売掛金 | 16,066 | 14,799 |
| 製品 | 2,675 | - |
| 半製品 | 50 | - |
| 商品及び製品 | - | 5,762 |
| 仕掛品 | 6,583 | 5,815 |
| 原材料 | 110 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 118 |
| 前払費用 | 38 | 62 |
| 繰延税金資産 | 1,787 | 454 |
| 未収入金 | 753 | 652 |
| その他 | 144 | 0 |
| 貸倒引当金 | -20 | -68 |
| 流動資産合計 | 33,924 | 30,568 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 26,549 | 26,543 |
| 減価償却累計額 | -13,444 | -14,130 |
| 建物(純額) | 13,105 | 12,412 |
| 構築物 | 997 | 1,005 |
| 減価償却累計額 | -647 | -689 |
| 構築物(純額) | 349 | 315 |
| 機械及び装置 | 560 | 547 |
| 減価償却累計額 | -520 | -513 |
| 機械及び装置(純額) | 40 | 33 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 46 | 43 |
| 減価償却累計額 | -37 | -39 |
| 工具 | 9 | 3 |
| 土地 | 68 | 68 |
| リース資産 | - | 2,012 |
| 減価償却累計額 | - | -582 |
| リース資産(純額) | - | 1,430 |
| 建設仮勘定 | 231 | 61 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 13,805 | 14,326 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 108 | 60 |
| 特許権 | 123 | 144 |
| 商標権 | 0 | 0 |
| 意匠権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 2 | 3 |
| リース資産 | - | 201 |
| その他 | 17 | 17 |
| 無形固定資産合計 | 253 | 428 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 218 | 117 |
| 関係会社株式 | 1,386 | 796 |
| 関係会社出資金 | 87 | 87 |
| 長期貸付金 | 4 | 4 |
| 関係会社長期貸付金 | 130 | 130 |
| 破産更生債権等 | - | 149 |
| 長期前払費用 | 7 | 9 |
| 前払年金費用 | - | 347 |
| 繰延税金資産 | 2,097 | 214 |
| その他 | 560 | 334 |
| 貸倒引当金 | -5 | -256 |
| 投資その他の資産合計 | 4,487 | 1,935 |
| 固定資産合計 | 18,546 | 16,690 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 52,470 | 47,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,584 | 1,916 |
| 買掛金 | 8,211 | 5,846 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,200 | 3,800 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 3,215 | - |
| 短期借入金 | - | 3,300 |
| リース債務 | - | 638 |
| 未払金 | 8 | 52 |
| 未払費用 | 2,870 | 1,817 |
| 未払法人税等 | 55 | 40 |
| 前受金 | 452 | 1,011 |
| 預り金 | 55 | 48 |
| 役員賞与引当金 | 22 | - |
| 受注損失引当金 | 213 | 38 |
| その他 | 73 | 98 |
| 流動負債合計 | 19,961 | 18,608 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,804 | 3,204 |
| リース債務 | - | 999 |
| 退職給付引当金 | 4,071 | 4,342 |
| 役員退職慰労引当金 | 150 | 92 |
| 修繕引当金 | 302 | 336 |
| 長期預り保証金 | 3,022 | 3,022 |
| 固定負債合計 | 11,351 | 11,998 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 31,313 | 30,606 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,761 | 6,761 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,939 | 6,939 |
| その他資本剰余金 | 3,799 | 3,799 |
| 資本剰余金合計 | 10,738 | 10,738 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 353 | 353 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 300 | 300 |
| 繰越利益剰余金 | 4,654 | 197 |
| 利益剰余金合計 | 5,307 | 850 |
| 自己株式 | -1,717 | -1,719 |
| 株主資本合計 | 21,090 | 16,631 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 66 | 20 |
| 評価・換算差額等合計 | 66 | 20 |
| 純資産合計 | 21,156 | 16,651 |
| 負債純資産合計 | 52,470 | 47,258 |